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4月20日根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付M公司購貨款50,000元。5月29日,收到M公司發(fā)來的甲材料,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證列明甲材料價(jià)款200,000元,增值稅26,000元。5月30日,補(bǔ)付M公司甲材料款以結(jié)清全部款項(xiàng)。要求編制4月20日、5月29日和5月30日的會(huì)計(jì)分錄

2022-05-28 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-28 16:27

借:預(yù)付賬款50000 貸:銀行存款50000 借:原材料200000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)26000 貸:預(yù)付賬款 226000 借:預(yù)付賬款176000? 226000-50000 貸:銀行存款176000

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快賬用戶ckty 追問 2022-05-28 16:31

老師你好,請(qǐng)問預(yù)付賬款需要寫明細(xì)科目嗎?如果有,是什么?

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齊紅老師 解答 2022-05-28 16:33

設(shè)置二級(jí)科目 預(yù)付賬款-M公司

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您好 4月20日 借:預(yù)付賬款 50000 貸:銀行存款 50000 5月29日 借:原材料 200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸:預(yù)付賬款 226000 5月30日的 借:預(yù)付賬款 226000-50000=176000 貸:銀行存款 176000
2022-05-29
借:預(yù)付賬款50000 貸:銀行存款50000 借:原材料200000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)26000 貸:預(yù)付賬款 226000 借:預(yù)付賬款176000? 226000-50000 貸:銀行存款176000
2022-05-28
你好 (1)編制M公司6月5日預(yù)付貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款?80000,貸:銀行存款?80000 (2)編制M公司6月15日從N公司購入材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:原材料?200000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:預(yù)付賬款 226000 (3)編制M公司7月10日補(bǔ)付剩余款項(xiàng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款 146000,貸:銀行存款?146000
2022-05-24
你好 (1)編制M公司6月5日預(yù)付貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款?80000,貸:銀行存款?80000 (2)編制M公司6月15日從N公司購入材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:原材料?200000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:預(yù)付賬款 226000 (3)編制M公司7月10日補(bǔ)付剩余款項(xiàng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款 146000,貸:銀行存款?146000
2022-05-24
您好 1.借 原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6800 貸應(yīng)付賬款 46800 2.借 應(yīng)付賬款 46800 貸銀行存款46000 財(cái)務(wù)費(fèi)用40000*2%=800 3.借 應(yīng)付賬款 46800 貸銀行存款46400 財(cái)務(wù)費(fèi)用40000*1%=400 4.借 應(yīng)付賬款 46800 貸 銀行存款 46800 5.借 應(yīng)付賬款46800 貸營業(yè)外收入 46800
2020-05-24
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