你好 (1)編制M公司6月5日預(yù)付貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款?80000,貸:銀行存款?80000 (2)編制M公司6月15日從N公司購入材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:原材料?200000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:預(yù)付賬款 226000 (3)編制M公司7月10日補(bǔ)付剩余款項(xiàng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款 146000,貸:銀行存款?146000
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2020年5月15日與客戶簽訂一合同同時(shí)銷售M、N兩種商品,其中,M商品的單獨(dú)售價(jià)為160000元,成本為110000元;N商品的單獨(dú)售價(jià)為80000元,成本為60000元。合同約定,乙公司購買的M、N商品均可享受20%的商業(yè)折扣,M商品于5月15日交付,N商品于6月1日交付,只有兩種商品全部交付后,甲公司才有權(quán)收取合同對價(jià)。(1)M、N商品應(yīng)于哪天確認(rèn)收入。(2分)(2)編制交付M商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(5分)(3)編制交付N商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(5分)
2019年7月5日, M公司從A公司購進(jìn)材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。買價(jià)(不含增值稅)為100 000元。假定M公司于7月10日支付款項(xiàng)。(M公司和A公司均為一般納稅人,增值稅稅率為13%) 要求:(1)編制M公司購貨及付款的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制A公司銷貨及收款的會(huì)計(jì)分錄。 求詳細(xì)解答過程!謝謝!
2019年7月5日, M公司從A公司購進(jìn)材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。買價(jià)(不含增值稅)為100 000元。假定M公司于7月10日支付款項(xiàng)。(M公司和A公司均為一般納稅人,增值稅稅率為13%) 要求:(1)編制M公司購貨及付款的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制A公司銷貨及收款的會(huì)計(jì)分錄。
2.2021年6月5日,M公司為向N公司購買生產(chǎn)緊缺的材料一批,按照合同約定向N公司預(yù)付貨款80000元。6月15日M公司從N公司采購材料4000千克,價(jià)款總額為200000元,增值稅稅額為26000元。除預(yù)付款外剩余款項(xiàng)暫欠。7月10日,M公司以銀行存款146000元補(bǔ)付所欠N公司。(1)編制M公司6月5日預(yù)付貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(2)編制M公司6月15日從N公司購入材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(3)編制M公司7月10日補(bǔ)付剩余款項(xiàng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
2.2021年6月5日,M公司為向N公司購買生產(chǎn)緊缺的材料一批,按照合同約定向N公司預(yù)付貨款80000元。6月15日M公司從N公司采購材料4000千克,價(jià)款總額為200000元,增值稅稅額為26000元。除預(yù)付款外剩余款項(xiàng)暫欠。7月10日,M公司以銀行存款146000元補(bǔ)付所欠N公司。(1)編制M公司6月5日預(yù)付貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(2)編制M公司6月15日從N公司購入材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(3)編制M公司7月10日補(bǔ)付剩余款項(xiàng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對