你好,如果這樣的話,您直接在匯算清繳調(diào)整的時(shí)候調(diào)整就可以了。然后你把銷售福利費(fèi)的那部分金額,你把它看為是折舊費(fèi),然后填在資產(chǎn)折舊攤銷表。
老師您好 公司有一筆工資計(jì)提的分錄做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用1840貸:應(yīng)付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費(fèi)用1464貸:應(yīng)付職工薪酬1464 .今年應(yīng)該做什么憑證調(diào)呢
老師您好,我9月的有筆憑證入錯(cuò)了科目,我本來(lái)是要入管理費(fèi)用-工資的,入成了管理費(fèi)用-福利費(fèi),那我在10月做了一筆這樣的調(diào)整,借:管理費(fèi)用-工資 3000 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) -3000,那我想問(wèn)我還有什么別的科目要做相應(yīng)的調(diào)整嗎?麻煩專業(yè)的老師給我說(shuō)一下,謝謝
老師您好,我9月的有筆憑證入錯(cuò)了科目,我本來(lái)是要入管理費(fèi)用-工資的,入成了管理費(fèi)用-福利費(fèi),那我在10月做了一筆這樣的調(diào)整,借:管理費(fèi)用-工資 3000 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) -3000,那我想問(wèn)我還有什么別的科目要做相應(yīng)的調(diào)整嗎?麻煩專業(yè)的老師給我說(shuō)一下,謝謝
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師您好:剛檢查出來(lái)21年的這張憑證分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是管理費(fèi)用折舊費(fèi) ,誤計(jì)入銷售費(fèi)用福利費(fèi)了這個(gè)怎么處理啊老師
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
好的老師,等于這部分不用算做福利費(fèi),還是相當(dāng)于是折舊費(fèi),那匯算清繳時(shí)怎么做調(diào)整老師 我明天申報(bào)年報(bào)
你好,你就是把那個(gè)福利費(fèi)的那部分金額全都?xì)w到折舊費(fèi)里就可以了。你把銷售費(fèi)用,福利費(fèi)看成銷售費(fèi)用、折舊費(fèi),然后填到期間費(fèi)用表里,然后再填到那個(gè),資產(chǎn)折舊攤銷攤銷表。
明白了老師 只能記在銷售費(fèi)用里了是嗎?我之前月份都是記的管理費(fèi)用,這個(gè)沒(méi)影響吧老師
沒(méi)影響的,這樣調(diào)是比較正確的,比較簡(jiǎn)單的。