你好,收的款發(fā)了貨嗎,發(fā)了貨按照未開(kāi)票收入先做收入
請(qǐng)問(wèn)老師,如果員工欠公司的錢(qián)一直掛賬沒(méi)有還,人離職很久了,怎么處理呢?
有一筆預(yù)付款掛在賬上很久了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)展,款和票都收不回,需要怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,已經(jīng)開(kāi)票的應(yīng)收賬款,掛了好久沒(méi)收到款,要怎么處理呢
老師:您好,請(qǐng)問(wèn)收了款 后,很久都 沒(méi)有開(kāi)票,怎么處理呢,是一直掛 著嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)收賬款借方 預(yù)收賬款貸方, 一直掛著的科目,應(yīng)收是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)了,多年之久,一直找不到公司法人,收不到款,后期怎么處理呢?。。 預(yù)收是錢(qián)收到了,開(kāi)票給對(duì)方,對(duì)方不需要發(fā)票,后期怎么平賬呢
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
這樣后期開(kāi)票的時(shí)候,是不是還要來(lái)調(diào)整報(bào)表呢
是的,開(kāi)票收入會(huì)增加,未開(kāi)票收入要減少
那要是只是收了款,既沒(méi)有發(fā)貨也沒(méi)有開(kāi)票呢
那就掛賬,不用做其他處理
如果收了款,開(kāi)了票,是不是無(wú)論商品有沒(méi)有發(fā)出,都 需要做收入嘛
是的,開(kāi)了票你的增值稅報(bào)表上面就確認(rèn)收入了
如果發(fā)生的不是商品,是勞務(wù),也是在勞務(wù)發(fā)生時(shí)在那個(gè)未開(kāi)票收入那里填寫(xiě)嘛,后期開(kāi)票的時(shí)候,開(kāi)票金額調(diào)增,未開(kāi)票金額調(diào)減嗎
是的哦,都是一樣的呢