可以的,可以這么做的。
老師我想問一下,就是分公司第二季度申報所得稅時選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來稅務局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們去稅務局更正申報,第二季度我們做了十多萬的凈利潤,需要預繳四萬多所得稅,現(xiàn)在去稅務局更正申報可以把報表利潤做低嗎這樣就不用預繳了
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
你好,我想問下,我4月份沒有收入,然后還有1千多的留抵退稅,上個月就已經(jīng)申請過一次退稅了,只能享受百分90,目前還有1千多,4月份沒有收入的情況下,這1千多又要申請退稅,早上稅管員說連續(xù)2個月申請退稅有可能會稅務稽查,我?guī)ど线€有一些預收款不開票,可以確認為4月份收入,把留抵消掉,但是今天過了納稅征期了,我現(xiàn)在去修改來得及嗎,會引來稅務稽查嗎,目前款還沒退下來
稅務局讓我們把二百多的留抵退稅退了,閑麻煩 他又讓我把上個月的報表更正 把這二百多做無票收入給抵了 我不想弄可以嗎
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,這里的債為什么不抵稅?標頭給了稅率25%
審計公司的人審計出了問題,有沒有義務教怎么改正呀
老師,反向購買,法律上的母公司編合報對吧?
你好 云星空Boss需要每年付費嗎?
老師,請問員工工資應發(fā)固定10000,比如個稅500,公司/個人各承擔一半,公司承擔的這250應該入什么會計科目,管理費用-工資/管理費用-福利費,還是啥比較合適
這道題目的第一問,他說按照高低點法對制造費進行分解,我是按照高低點法把最高點和最低點的業(yè)務量都找出來之后,按照y等=a+bx組成一個方程組解的a和b,這種方法在考試的時候用會不會被扣分?
老師財務出差,稅可以異地報嗎?有沒有影響
老師,報考稅務師,對實操有幫助嗎想先報個稅法
想問一下,我們進了一批產(chǎn)品鋼材h型鋼,我們加工后是c型鋼的項目名稱給客戶,我們沒有加工設備,設備是借用的,這樣要怎么開票好,無法獲取加工費的發(fā)票,我們可以直接開票c型鋼嗎
一生一本學習機,開機后需要激活碼,該如何快速解決?