什么是我如何轉(zhuǎn)贈?
某企業(yè)屬于一般納稅人,其所使用的原材料有兩種進(jìn)貨渠道:一種是一般納稅人那里進(jìn)貨,含稅價(jià)為120元/件,可以開具13%的增值稅專用發(fā)票另一種是從小規(guī)模納稅人那里進(jìn)貨,含稅價(jià)100元/件,不能開具增值稅專用發(fā)票。請?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的納稅籌劃方案
我們是一般人新轉(zhuǎn)的小規(guī)模納稅人,和其他客戶合作的時(shí)候,是一般納稅人,現(xiàn)在客戶還要求我們開13稅率的專票。這個(gè)現(xiàn)在小規(guī)模 能開出%13稅率專票嗎?
老師,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)小規(guī)模一個(gè)一般納稅人,現(xiàn)在在小規(guī)模買的東西想在一般納稅人開票,這個(gè)怎么弄?就是要開13%的專票
老師,我們是一般納稅人,開13專票,那我現(xiàn)在想購進(jìn)原料一批,有兩個(gè)供應(yīng)商,一個(gè)是一般納稅人,開13專票,含稅價(jià)113元,另一個(gè)是小規(guī)模納稅人,開3專票,含稅價(jià)是82.4元,我如何轉(zhuǎn)贈呢
老師,我們是一般納稅人,開13專票,想購進(jìn)原料一批,現(xiàn)有兩個(gè)供應(yīng)商,一個(gè)一般納稅人開13專票,含稅價(jià)113,一個(gè)是小規(guī)模納稅人開3專票,含稅價(jià)是82.4元,我如何選擇呢
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
我怎么選擇
你們的所得稅稅率是多少?
百分之25呀,老師
方案1:實(shí)付資金=113-13-(113-13)*25%=75 方案2:實(shí)付資金=82.4-2.4-(82.4-2.4)*25%=60 選擇方案2可行,可節(jié)約成本15元