需要的 借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入

小規(guī)模納稅人,結轉減免增值稅,是每個季度末結轉嗎,每個月的應交稅費-應交增值稅不結轉,也不處理,累計到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結轉到營業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
老師 小規(guī)模納稅人,如果第一季度無收入,未開票,第二季度開票,銷售額90萬,那么,第二季度是否交增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人如果第一季度只開票十一萬不用交增值稅,那要結轉免交增值稅嗎?也算入收入嗎?
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應做會計分錄。借記應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅。小規(guī)模的需要結轉嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬元,免交增值稅,那貸方的應交稅費-應交增值稅怎么結轉?
社保基數(shù)提高,公司補繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個科目好呢?
老師從供應商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個公司之間銀行轉賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產負債表上代賬公司用的是應付賬款跟預付賬款,這個應該不對吧
外貿企業(yè),認證發(fā)票時外銷的選退稅勾選,內銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務,也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當時沒有員工,只給法人做了工資,我計入管理費用了,開出的發(fā)票計入主營業(yè)務收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務的,是不是人員工資就應該做成本呀?我該怎么調整呢?
店商平臺按結算收入確認收入,開票加未開票等于結算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認完,應收賬款又沒有結平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺的那個導出來的訂單明細里面有一列字段叫銀行訂單號,這個是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項有什么區(qū)別呀?
老師四月的銀行賬單顯示第一季度交的企業(yè)所得稅,是要先計提所得稅嗎還是直接做賬
你好在三月份計提所得稅,然后四月份繳納。
老師,那所得稅費用計提的話結轉成本費用不是結轉進去了,所得稅費用不能算入成本費用來抵扣吧,那要怎么做賬
所得稅費用也結轉到本年利潤 交所得稅根據(jù)利潤總額繳納 所得稅費用影響凈利潤