這個(gè)和會(huì)計(jì)去溝通,你做這個(gè)工作,畢竟是會(huì)計(jì)應(yīng)該做的,如果領(lǐng)導(dǎo)要求就再做一次,和系統(tǒng)對(duì)上就行
我是會(huì)計(jì),我同事是出納,我們?cè)谝黄鸫钆?,做不好工作,她所有的重心都在她的家庭,她女兒的學(xué)習(xí),每次分公司收的發(fā)票,她都會(huì)用錯(cuò)賬戶轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候我復(fù)核,但是我事情太多了,每次轉(zhuǎn)錯(cuò)了,老板都罵我,我好煩,我壓力很大,出納的舅舅是老板的合伙人,我做的再好,再用心,他們都是對(duì)我不認(rèn)可,我經(jīng)常加班,每次加班都是好幾個(gè)小時(shí),那個(gè)禮拜都是5個(gè)小時(shí)以上的加班,做不完的事情,工資也就比出納多500塊錢,老師,我要不要辭職,請(qǐng)給我個(gè)意見(jiàn)
老師,您好!我們公司是用金算盤財(cái)務(wù)軟件的,但我發(fā)現(xiàn)在同一個(gè)賬套下同時(shí)都進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和進(jìn)銷存核算,財(cái)務(wù)核算每月結(jié)賬前必須先進(jìn)行進(jìn)銷存結(jié)算,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模的,它設(shè)置的稅率和應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目又不一樣的,所以有點(diǎn)麻煩,我們現(xiàn)在能不能再新建一個(gè)賬套是專門要來(lái)核算貨物的進(jìn)銷存呢?重要的是如果建立兩個(gè)賬套操作起來(lái)會(huì)不會(huì)有牽連呢?
您好老師,我是出納,我們領(lǐng)導(dǎo)安排我每個(gè)月要幫整理應(yīng)收款的會(huì)計(jì)再次核對(duì)一下,我們家用的財(cái)務(wù)軟件,請(qǐng)問(wèn)我還有必要去再給她核對(duì)嗎
老師,我們公司是生產(chǎn)塑鋼模板,模具的工業(yè)制造業(yè)企業(yè),我也才來(lái)這家公司三個(gè)月的時(shí)間。對(duì)于成本核算這塊。目前公司是要求用新的方法來(lái)核算成本。最后一張表是我們的成本計(jì)算明細(xì)表。我暫時(shí)插入了兩列,領(lǐng)導(dǎo)是讓每個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)用料的單價(jià)來(lái)核算。之前我們是所有產(chǎn)品拉了個(gè)平均單價(jià)來(lái)核算成本的。但是有個(gè)問(wèn)題,我們有個(gè)舊模板回收的,就是,我們賣給客戶的模板,用回收價(jià)回收回來(lái),破碎后變成舊料,再生產(chǎn),再售出。對(duì)于舊料這塊的成本說(shuō)是按照先進(jìn)先出法來(lái)算。但是,我們只有舊料回收購(gòu)進(jìn)的明細(xì),沒(méi)有發(fā)出(領(lǐng)用的數(shù)據(jù))。您看下我們公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)跟我說(shuō)的。她讓我根據(jù)成本倒算領(lǐng)用舊料的數(shù)據(jù)。這種要怎么倒算呢?
老師您好,我公司是A集團(tuán)公司旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司(A集團(tuán)是制造型企業(yè),旗下有10來(lái)家子公司),之前我們每家子公司在賬務(wù)處理上都是獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧,使用的財(cái)務(wù)軟件也是單獨(dú)的,他們用的金蝶、我們用的好會(huì)計(jì),老板說(shuō)從9月份起,打算讓我們各公司變成集團(tuán)化管理、使用統(tǒng)一的財(cái)務(wù)軟件(定制版的財(cái)務(wù)軟件),但其他的公司大部分一般納稅人、制造型企業(yè)建筑業(yè)、或商貿(mào)企業(yè)、只有我一家是服務(wù)業(yè)(我公司是小規(guī)模納稅人),那在換新的財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候我有哪些注意事項(xiàng)?需要給軟件開(kāi)發(fā)商提出哪些訴求?還有在會(huì)計(jì)科目上有啥注意事項(xiàng)?
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
我家應(yīng)收款的會(huì)計(jì)剛干這個(gè),領(lǐng)導(dǎo)怕出錯(cuò),我問(wèn)她她也不清楚怎么對(duì),我也沒(méi)用過(guò)軟件
先按軟件整理,再看有沒(méi)有對(duì)方的票據(jù),和票據(jù)核對(duì),賬實(shí)相符
老師,我就看看她當(dāng)月的單子,和錄進(jìn)電腦的每一筆能不能對(duì)上嗎,我還要看應(yīng)收款的明細(xì)科目表嗎,她還有收款的這種要對(duì)我的銀行流水嗎,還是對(duì)現(xiàn)金會(huì)計(jì)那邊的,不知道涉及到軟件中的哪些功能
我也不專業(yè),我在單位干過(guò)一段時(shí)間的應(yīng)收賬款,但是從來(lái)沒(méi)有用過(guò)軟件,我出納只是負(fù)責(zé)付款,導(dǎo)出流水,平時(shí)有專門的會(huì)計(jì)根據(jù)銀行流水來(lái)做憑證,我不懂我能用到軟件里面的哪些
你就把應(yīng)收賬款的余額導(dǎo)出來(lái),看看對(duì)不對(duì)就行了
老師,應(yīng)收賬款的余額只顯示余額嗎,可是我怎么能知道她這個(gè)余額對(duì)不對(duì)呢
應(yīng)收賬款的余額一般和簽收的票據(jù)一樣,你賣出去,對(duì)方肯定要給你人憑據(jù)的,或是一月一對(duì)賬和對(duì)方對(duì)
老師是說(shuō)我不用對(duì)應(yīng)收會(huì)計(jì)的賬單,我只用應(yīng)收會(huì)計(jì)導(dǎo)出來(lái)的余額和欠款單位核對(duì)嗎
這個(gè)是可以的,和對(duì)方對(duì)一下余額