你好,借管理費(fèi)用貸、預(yù)付賬款、銀行存款等

老師,您好,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人,我二月預(yù)付了一部分款項(xiàng),后面別人開了票,金額開多于我二月付的款,這個(gè)怎么做賬?分錄怎么做?是成本票的。
你好老師,我上個(gè)月預(yù)付的款,這個(gè)月拿到發(fā)票,是和別的發(fā)票金額一起開,這個(gè)分錄怎么做呀
老師 同一個(gè)合同分開2批收款 上個(gè)月收到部分款項(xiàng) 做了預(yù)收賬款分錄 預(yù)收金額A 這個(gè)月開了票 票含稅金額B 但還有尾款金額C未收到 那這個(gè)月開了票該怎么做賬?
老師,你好。上月已經(jīng)繳納稅款。這個(gè)月才拿上月開具的發(fā)票做賬。怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師你好我上個(gè)月做了一筆暫估入賬的,發(fā)票拿來金額有差異,怎么顯示負(fù)數(shù)了,這個(gè)沖銷的分錄到底怎么做的呀
自家苗圃自產(chǎn)自銷的,開票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開普票,不能開增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費(fèi)用計(jì)入什么科目
忘記報(bào)七月八月的印花稅了,九月報(bào)了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報(bào)是選擇七月到九月申報(bào)印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來的零件算錢是直接抵扣還是各開各的
老師,你好,想問下客戶購(gòu)買產(chǎn)品,但是沒有對(duì)公付款,是走的對(duì)私,請(qǐng)問這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個(gè)月的平均數(shù),填錯(cuò)了怎么辦?。繒?huì)不會(huì)對(duì)殘保金有影響啊
請(qǐng)問電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)主要起什么作用
7-9月收入430萬,是不是這部分收入對(duì)應(yīng)拿回來的成本只能是拿普通發(fā)票回來抵扣成本。如果是11月申請(qǐng)為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對(duì)應(yīng)的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺(tái)賬,有沒有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會(huì)算清繳時(shí)候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺現(xiàn)金會(huì)計(jì)給有票,無票的 支出, 分開支。但我這邊怎么處理呢


收到發(fā)票呢
你好,這個(gè)就是收到發(fā)票的啊,這不預(yù)付賬款在貸方了。