你好,利潤(rùn)總額調(diào)整之后的

老師你好,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的利潤(rùn)總額是利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)對(duì)不?
你好老師,應(yīng)納稅所得額就是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額嗎?
應(yīng)納稅所得額就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額是不是跟利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額一樣?利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額下面還有個(gè)企業(yè)所得稅
老師好,所得稅表的利潤(rùn)總額應(yīng)該等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,是么
老師好,現(xiàn)在我們公司本年總利潤(rùn)負(fù)13萬(wàn),上季度利潤(rùn)負(fù)3萬(wàn),如果開10萬(wàn)的票,第四季度是不是要先交所得稅,年報(bào)再調(diào)整呢,還是直接不用交呢
有個(gè)員工在A和B公司任職,個(gè)稅申報(bào)時(shí)在A公司扣了生計(jì)費(fèi),B公司申報(bào)時(shí)生計(jì)費(fèi)能扣嗎,還是扣了后匯算清繳時(shí)再處理
老師您好!請(qǐng)問做高考志愿填報(bào)的公司屬于什么行業(yè),在學(xué)堂實(shí)操中哪個(gè)實(shí)操課程相對(duì)應(yīng)?謝謝老師!
老師,國(guó)企因政府化債按少支付的貨款記入哪個(gè)科目
做賬時(shí)弄錯(cuò)了計(jì)提的增值稅,企業(yè)所得稅多,但實(shí)際交的稅少,這種情況怎么辦呢
我們有一家監(jiān)理公司,提供監(jiān)理服務(wù),有些項(xiàng)目給一個(gè)個(gè)體戶做,那他開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容,因?yàn)閭€(gè)體他是沒有監(jiān)理這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍的
老師,老板讓把銷售承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,有什么依據(jù)嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是直接結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
老師,公司社保醫(yī)保在哪個(gè)平臺(tái)申報(bào)繳納的
物流輔助服務(wù)*裝卸搬運(yùn)費(fèi)不用交印花稅在哪個(gè)條文里呢?
老師,從租的房產(chǎn)稅稅源采集成功了,稅款金額也出來了,但是土地增值稅數(shù)據(jù)沒得,這個(gè)是什么情況伢


利潤(rùn)總額加上調(diào)增的,減去條件的,減去彌補(bǔ)虧損的
老師,我們公司是去年三月份成立的,七月份入的賬套做的賬,我們現(xiàn)在享受21年八號(hào)文小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,稅率為2.5%,但享受這個(gè)政策的條件之一是年應(yīng)納稅所得額不超過一百萬(wàn),由于剛成立,年應(yīng)納稅所得額期間正常是從幾月到幾月?
是按匯算清繳中的?
好,那就從七月份到12月份的。
這不夠一年可以嗎?我怕后期稅務(wù)從去年七月到今年七月算,不可能是吧?
你好,可以的,他都是按照自然年度的。
老師,公司去年三月份成立,賬套是七月份上的,中間需要補(bǔ)三月至六月的手工賬嗎?
7月份的賬里包含三至六月的
好,那期間有收入嗎?有業(yè)務(wù)嗎?
補(bǔ)的話,你的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改。
三至六月的業(yè)務(wù)不多,七月份上賬套都做在一起了,老師三至六月不做賬可以嗎?
好一塊兒做,進(jìn)去了就不用再補(bǔ)啦。
這里如果存在不合理的地方還請(qǐng)老師指正,謝謝
好可以的啊,這個(gè)沒有關(guān)系啊。