你好,當(dāng)時(shí)沒有做賬的話,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
老師,請(qǐng)問由于物業(yè)公司失誤,導(dǎo)致5月份我公司水電費(fèi)支付1000元,多支付了200元。多支付的200在6月份應(yīng)支付水電費(fèi)中抵扣,6月份應(yīng)支付890,抵扣200元后,實(shí)際支付了690。5月份收到的水電費(fèi)發(fā)票金額為800元,6月份收到發(fā)票金額為890元,請(qǐng)問這樣對(duì)于我公司,這樣可以不
在11月的業(yè)務(wù)中,我司的水電費(fèi)租金是關(guān)聯(lián)公司代支付的,收款方是開了一張發(fā)票,我司用費(fèi)用分?jǐn)偙砗完P(guān)聯(lián)公司的發(fā)票入賬的,請(qǐng)教代支付的費(fèi)用當(dāng)中,水電費(fèi)是9-11月份的。管理費(fèi)是11-12月份的。那么我在賬務(wù)處理上怎么處理?
老師,就是一月份的水電費(fèi)和租金支付,3月份才收到發(fā)票怎么做賬呀
5月份支付的1-3月份的水電費(fèi)應(yīng)該怎么做賬???公司是租的,開的是專票
請(qǐng)問老師,1到3月的房租,需要每個(gè)月計(jì)入當(dāng)期損益,1月份沒有發(fā)票,但已經(jīng)把1月應(yīng)負(fù)擔(dān)的房租計(jì)入借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款入賬了,2月份來了發(fā)票,開票是1到3月的金額,請(qǐng)問老師2月份怎么入賬,3月份怎么入賬。開出來的發(fā)票是專票,稅額怎么入賬?
老師請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)提示第3列即征即退本月數(shù)任一項(xiàng)填有非0的數(shù)據(jù)時(shí),請(qǐng)確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
老師請(qǐng)問我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項(xiàng)稅是3495.15,合計(jì)是12萬,那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個(gè)金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計(jì)2024年的,要財(cái)務(wù)主管簽字,財(cái)務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個(gè)體戶木材采運(yùn)行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費(fèi),是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個(gè)要填進(jìn)去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時(shí)發(fā)了幾個(gè)月工資。 也是有申報(bào)個(gè)稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
樣品免費(fèi)送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報(bào)稅呢
31 提選 ac.對(duì)嗎啊啊啊啊
電費(fèi)違約金,開的明細(xì)是供電*違約金,這個(gè)是算到電費(fèi)里面嗎?專票進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
是每個(gè)月需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提啊,水電費(fèi)是5月份剛支付的,正常的話當(dāng)時(shí)是怎么做賬啊
你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
當(dāng)時(shí)是這么做的,如果發(fā)票到了,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的。
你這兩次回答的答案怎么還不一樣啊
希望老師能夠回單認(rèn)真一點(diǎn)
當(dāng)時(shí)沒有做賬的,借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
付款和收到發(fā)票是在同一個(gè)月
你是想問正常做賬,不是嗎 正常的話應(yīng)該暫估的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,沒有發(fā)票也做這個(gè) 兩種情況,你看一下你是哪一種情況。
之前沒有計(jì)提費(fèi)用,所以以后是要先計(jì)提費(fèi)用嗎?具體會(huì)計(jì)分錄怎么做
然后發(fā)票到了借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
我們租的政府的房子,然后轉(zhuǎn)租給企業(yè),3月份收到了企業(yè)的停車費(fèi),應(yīng)該怎么寫分錄?然后在5月份才給開的發(fā)票,怎么寫分錄?
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)售帳款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)