同學(xué)您好 天力公司 借? 應(yīng)收賬款? 35100 ? ?貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5100 借 銷售費(fèi)用 30000*10%=3000 ? ?貸 應(yīng)收賬款 3000 商場(chǎng) 借? 銀行存款 35100 ? ?貸 受托代銷商品 30000 ? ? ???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5100 借? 受托代銷商品款 30000 ? ???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 ? ?貸? 應(yīng)付賬款 35100 借? 應(yīng)付賬款 3000 ? ?貸? 其他業(yè)務(wù)收入 3000
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13% (3)15日,甲公司委托丁公司銷售B商品100件,每件成本為0.7萬(wàn)元,商品已經(jīng)發(fā)出,合同約定,丁公司應(yīng)按每件1萬(wàn)元對(duì)外銷售。甲公司按商品售價(jià)的10%向丁公司支付手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)增值稅稅率6%。25日,丁公司銷售B商品50件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為50萬(wàn)元,增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到。31日,甲公司收到丁公司代銷清單和手續(xù)費(fèi)的專用發(fā)票,并根據(jù)代銷清單開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。
1.田力公司2019年7月1日委托甲商場(chǎng)銷售A商品200件,協(xié)議價(jià)每件150元,A商成本每件100元,適用17%的增值稅稅率7月31日收到甲商場(chǎng)的代銷商品清單,已銷商品的協(xié)議價(jià)金額為15000元,增值稅額255元:8月2日收到貨款,田力公司根據(jù)代銷清單向甲商場(chǎng)開具增值稅專用發(fā)票。甲商場(chǎng)實(shí)際銷售時(shí)該批商品的銷售收入為18000元請(qǐng)分別田力公司和甲商場(chǎng)的相關(guān)會(huì)計(jì)處理
2.甲商場(chǎng)按每件150元銷售A商品20件,力公司按售價(jià)的10%支付給甲商場(chǎng)手續(xù)費(fèi)甲商場(chǎng)7月31日向田力公司開具代銷商品清單,已銷商品的售價(jià)金額為30000元,增值稅額5100元;田力公司收到甲商場(chǎng)代銷商品清單后,向甲商場(chǎng)開具一張貨款30000元、增值稅額5100元的增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)分別做田力公司和甲商場(chǎng)的相關(guān)會(huì)計(jì)處理
甲公司委托乙公司銷售商品100件,乙公司按每件200元的價(jià)格出售給客戶,田公司按照售價(jià)(不含增值稅)的10%支付給乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值稅,其增值稅稅率為6%。該商品成本120元/件,增值稅率13%。乙公司實(shí)際銷售時(shí),向買方開出一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上注明甲商品售價(jià)20000元,增值稅2600元。甲公司在收到乙公司交來(lái)的代銷清單時(shí),向乙公司開具一張相同金額的增值稅發(fā)票。乙公司在收到代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)向甲公司開具增值稅專用發(fā)票。(1)商品委托與受托:(2)銷售:(3)結(jié)轉(zhuǎn)代銷商品(4)受托方轉(zhuǎn)嫁增值稅代繳義務(wù)(5)確認(rèn)代銷收入與費(fèi)用:(6)貨款結(jié)算
2.華宇公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,2022年6月1日委托甲公司代銷商品3000件。代銷合同規(guī)定華宇公司按已售商品售價(jià)的5%向甲公司支付手續(xù)費(fèi)。合同約定該批商品的銷售價(jià)格為100元/件,實(shí)際成本為60元/件。華宇公司已將該批商品交付甲公司。6月末甲公司已將代銷的商品全部售出,華宇公司收到了甲公司的代銷清單,并向甲公司開具了增值稅專用發(fā)票。7月10日華宇公司與甲公司結(jié)算代銷手續(xù)費(fèi),取得甲公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明手續(xù)費(fèi)價(jià)款15000元,增值稅稅額900元,華宇公司收到代銷商品款。要求:編制華宇公司和甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用