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宏發(fā)公司發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下:向外單位租入一項(xiàng)管理部門使用的固定資產(chǎn),公司對(duì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)改良,改良工程與固定資產(chǎn)連成一體不可分離,已用銀行存敬支付工程支出96000元,當(dāng)月完工交付使用,租賃期3年,經(jīng)檢驗(yàn)該固定資產(chǎn)尚可使用年限為6年。

2022-05-26 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-26 09:29

您好 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 96000 貸:銀行存款 96000

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快賬用戶a2rs 追問 2022-05-26 09:30

您好后面的分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-05-26 09:32

按月攤銷寫分錄 借:制造費(fèi)用1333.33 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 96000/6/12=1333.33

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快賬用戶a2rs 追問 2022-05-26 09:37

你好為什么不是管理費(fèi)用呢

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齊紅老師 解答 2022-05-26 09:39

抱歉 我沒注意是管理部門使用? 應(yīng)該把制造費(fèi)用替換問管理費(fèi)用科目 實(shí)在對(duì)不起

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快賬用戶a2rs 追問 2022-05-26 09:40

沒關(guān)系的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-26 09:41

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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快賬用戶a2rs 追問 2022-05-26 09:43

還有我算的管理費(fèi)用是32000,您的是1333.33

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齊紅老師 解答 2022-05-26 09:45

對(duì)的 是按3年 我手機(jī)摁成了6 您是按年算的 我是按月

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您好 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 96000 貸:銀行存款 96000
2022-05-26
您好,答案是154萬元 3月31日改良后固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值=1800-1800/5×3+48=768 2020年9月份到12月份應(yīng)該計(jì)提折舊=768/48*4=64 2020年1月份到3月份應(yīng)計(jì)提的折舊=1800/5/12×3=90 64+90=154
2022-01-25
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-03-21
你好題目要求做什么
2022-04-13
你好! 借在建工程 折舊2000 貸固定資產(chǎn)9000 2.借在建工程3000 貸工程物資 3.借在建工程500+800+1200 貸原材料500 .應(yīng)付職工薪酬800 銀行存款1200 借固定資產(chǎn)12500 貸在建工程7000+3000+2500 12500-500/10=1200萬元17年折舊
2022-06-07
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