企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南-會(huì)計(jì)科目和主要賬務(wù)處理 "2711 專項(xiàng)應(yīng)付款": 1、本科目核算企業(yè)取得政府作為企業(yè)所有者投入的具有專項(xiàng)或特定用途的款項(xiàng). 2、企業(yè)收到或應(yīng)收的資本性撥款,借記"銀行存款"等科目,貸記本科目. 3、將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目,借記"在建工程"等科目,貸記"銀行存款"、"應(yīng)付職工薪酬"等科目.工程項(xiàng)目完工形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的部分,借記本科目,貸記"資本公積--資本溢價(jià)"科目;對(duì)未形成長(zhǎng)期資產(chǎn)需要核銷的部分,借記本科目,貸記"在建工程"等科目;撥款結(jié)余需要返還的,借記本科目,貸記"銀行存款"科目.
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個(gè)月要做計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對(duì)不對(duì)呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財(cái)務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險(xiǎn)?謝謝老師
老師,公司三個(gè)人,沒有成立工會(huì),之前都交工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財(cái)務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個(gè)某某的預(yù)交幾個(gè)月的房租的話!我這個(gè)記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級(jí)科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個(gè)月已按4236.31元計(jì)提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對(duì)賬單有減質(zhì)量扣款,請(qǐng)問我開票怎么開好一點(diǎn),謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時(shí)有入成本和費(fèi)用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
自己名下有個(gè)公司,一直在幫自己買社保,但這個(gè)公司實(shí)際沒什么業(yè)務(wù),可以不給自己發(fā)工資嗎,在其他公司有任職,年底匯算清繳稅高
要區(qū)分是專項(xiàng)應(yīng)付款還是政府補(bǔ)助,如果是政府補(bǔ)助的話,就直接確認(rèn)其他收益