你好,如果你之前沒建賬,那現(xiàn)在這個資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)什么做的?
我公司稅控盤已上交,不準(zhǔn)備開公司了,一直掛著0申報(bào)的,所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都沒有數(shù)據(jù),都是0,但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度表,填第三季度資產(chǎn)總額中不能為0,就填了0.01,以前填0.01都行啊,現(xiàn)在顯示:期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計(jì)金額不一致,但是表上數(shù)據(jù)都是0啊,這個又不能填0,怎么辦?
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
您好!老師,請問9月份建賬的培訓(xùn)公司,填資產(chǎn)負(fù)債表時,年初數(shù)是不是都是填0(建賬那個年度每個月的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)都是0吧?),然后資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)就要加上往期的,對嗎?可以說下年初數(shù)和期末數(shù)的區(qū)別嗎?
老師,公司一直都是0申報(bào),也沒有建帳套,就是流水,現(xiàn)在建賬,是根據(jù)這個月的資產(chǎn)負(fù)債表來填期初數(shù)據(jù)嗎
老師,沒有建賬的企業(yè)現(xiàn)在重新建賬,然后未分配利潤這個數(shù)據(jù)可以用資產(chǎn)負(fù)債表來倒推吧,之前的資產(chǎn)和負(fù)債都是有數(shù)據(jù)的,現(xiàn)在就依據(jù)這些數(shù)據(jù)來重新建立初始數(shù)據(jù)然后建賬
一批賬外的布料,如何寫會計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計(jì)分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師 有人用2月的票報(bào)銷 怎么查有沒有重復(fù)報(bào)銷呢 我這里沒用入賬標(biāo)識的
老師,你好,請問累計(jì)折舊這個會計(jì)科目登明細(xì)賬要登到哪一欄?
和客戶簽訂70萬的服務(wù)合同,去年年末一次性開給客戶了,這個月客戶要求紅沖掉這張發(fā)票,分成四次開具,每次17.5萬,跨年紅沖有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?會影響到哪些
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中稅收 折舊、攤銷額怎么填 ?
之前是代賬幫我們0申報(bào)的
但資產(chǎn)負(fù)債表也有些不是具體科目的,也填不了所有科目的期初呀
現(xiàn)在我們自己建賬了
那怎么辦,要和代賬要什么文件嗎
或者數(shù)據(jù)嗎
你需要知道每個科目的數(shù)據(jù)才能建,比如銀行存款多少,固定資產(chǎn)多少等