應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15*0.2+3*2000*0.5/10000+4.8/1.13*0.2+8*0.1+15*220/10000+15*1.1/(1-0.1)*0.1=7.11
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。,售白酒三噸,取得不含稅增值稅價(jià)款15萬(wàn)元。,同時(shí)取得品牌使用費(fèi)4.8萬(wàn)元,將價(jià)值8萬(wàn)元的紅酒贊助給國(guó)內(nèi)紅酒展銷會(huì)使用,銷售啤酒15噸,每噸不含稅價(jià)2800元,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。貨款已收到,將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利。成本價(jià)為每噸1.5萬(wàn)元,已知白酒的銷售稅率為20%0.5元每斤,藥酒的消費(fèi)稅率為10%,紅酒的消費(fèi)稅率為10%,啤酒的消費(fèi)稅率為220元每噸,增值稅稅率為16%,計(jì)算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅。
裕豐酒業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)10月12日,銷售白酒10噸,每噸不含稅售價(jià)20000元(2)10月18日,銷售紅酒6噸,取得含稅收入117000元(3)10月22日,銷售散裝啤酒40噸,每噸不含稅售價(jià)3850元。已知:白酒比例稅率為20%,定額稅率0.5元/斤,啤酒稅額為220元/噸,其他酒棁率為10%。要求:計(jì)算裕豐酒業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
裕豐酒業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)10月12日,銷售白酒10噸,每噸不含稅售價(jià)20000元。(2)10月18日,銷售紅酒6噸,取得含稅收入117000元(3)10月22日,銷售散裝啤酒40噸,每噸不含稅售價(jià)3850元。已知:白酒比例稅率為20%,定額稅率0.5元/斤,啤酒稅額為220元/噸,其他酒棁率為10%。要求:計(jì)算裕豐酒業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售各類酒。2018年11月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售白酒3噸,取得不含稅增值稅價(jià)款15萬(wàn)元,同時(shí)取得品牌使用費(fèi)4.8萬(wàn)元。(2)將價(jià)值8萬(wàn)元的紅酒贊助給國(guó)內(nèi)紅酒展銷會(huì)使用。3)銷售啤酒15噸,每噸不含稅價(jià)2800元,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。4)將自產(chǎn)藥酒1噸發(fā)放職工福利,成本價(jià)為每噸1.5萬(wàn)元。已知:白灑的消費(fèi)稅率為20%,0.5元/斤;藥灑的消費(fèi)稅率為10%;紅灑的消費(fèi)稅率為10%;啤灑的消費(fèi)稅率為220元/噸;增值稅稅率為16%,要求根據(jù)上述資料,計(jì)算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下一銷售白酒三噸取得不含稅增值稅價(jià)款15萬(wàn)元,同時(shí)取得品牌使用費(fèi)4.8萬(wàn)元二將價(jià)值八萬(wàn)元的紅酒贊助給國(guó)內(nèi)紅酒展銷會(huì)使用三銷售啤酒15噸,每噸不含稅價(jià)2800元已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到四將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利成本價(jià)為每噸1.5萬(wàn)元已知白酒的消費(fèi)稅率為20%0.5/斤;藥酒的消費(fèi)稅率為10%紅酒的消費(fèi)稅率為10%啤酒的消費(fèi)稅率為220元/噸增值稅稅率為16%要求根據(jù)上述資料計(jì)算,該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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