你好同學(xué),你用收入減去成本去乘以2.5%就可以,我看你那個利潤也沒有超過一百萬。
老師,小規(guī)模企業(yè),一個季度內(nèi)共開具了120萬元普通發(fā)票,公司平時沒有什么發(fā)票,只有水電費(fèi)租金工資等費(fèi)用,一個季度大約只有30萬可抵扣的費(fèi)用。請問根據(jù)我提供的數(shù)據(jù),我到底需要交多少錢的企業(yè)所得稅?公司員工只有7人
老師好,我是剛?cè)胄械男“?,想請問小?guī)模納稅人,收到一些汽車票、餐票、停車票的普通發(fā)票,里頭有些有公司抬頭的,有些沒有的。 請問這些如果要作為成本費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅,需要在電子發(fā)票平臺做一些發(fā)票勾選入賬的操作嗎?抑或還是季度報(bào)稅的時候根據(jù)上載的財(cái)務(wù)報(bào)表交?
有一個小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊的。然后一直都走私賬,今年那個老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說成本的那個工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個險,請問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對方要我們交六個點(diǎn)老板不愿意,所以這個賬一般是怎么做的呢
小微企業(yè)中,這些費(fèi)用作為營業(yè)外支出 減少利潤 實(shí)現(xiàn)少交所得稅的過程中有什么限制和要求:管理層餐飲支出、管理層超市購物日常用品或食品、差旅費(fèi)、差旅產(chǎn)生的加油費(fèi)。 我看網(wǎng)上說餐飲有限制,有的又說沒有,實(shí)際到底怎么處理呢? 網(wǎng)上的文字抄錄如下: 餐飲發(fā)票可以抵扣多少所得稅呢?答案是:根據(jù)稅法規(guī)定,餐飲發(fā)票可以抵扣企業(yè)的應(yīng)納稅所得額的3%。具體來說,如果一個企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬元,那么該企業(yè)可以憑借餐飲發(fā)票抵扣3000元的所得稅。 需要注意的是,餐飲發(fā)票的抵扣額度是有上限的。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)可以將餐飲費(fèi)用的發(fā)票抵扣額度限定在當(dāng)期的全部應(yīng)納稅所得額的50%以內(nèi)。也就是說,如果一個企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬元,那么該企業(yè)最多只能憑借餐飲發(fā)票抵扣50000元的所得稅。
老師你好,我想問一個問題哈,我公司為小規(guī)模企業(yè),屬于智能科技咨詢顧問費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)是主業(yè),2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務(wù)費(fèi)85萬,我做了收入,一月沒有收到成本發(fā)票,只有一些費(fèi)用,一萬多的管理費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬等,一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬左右,二月收到成本發(fā)票10萬左右,費(fèi)用等2萬左右,2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤合計(jì)金額12.7萬,3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票,需要暫估成本嗎,暫估成本的話,需要多少金額合適,感謝老師
老師好,怎樣的銀行承兌匯票有風(fēng)險?什么樣的銀行承兌匯票不能收?有什么風(fēng)險?
自己養(yǎng)的雞下了蛋,賣雞蛋,開發(fā)票免稅的嗎。
你好!我想問一下通行費(fèi)怎么做賬,我司是一般納稅人
我們進(jìn)來是物流輔助服務(wù)*收派服務(wù)6個點(diǎn),能開運(yùn)輸服務(wù)9個點(diǎn)的出去嗎,因?yàn)橹岸际情_的6個點(diǎn)的物流輔助服務(wù)*收派服務(wù)
我們是私人企業(yè),老板娘買的在超市零食小吃拿來的票記入什么科目
個人承擔(dān)的社保當(dāng)月怎么做憑證,計(jì)提跟扣繳
老師,我想問一下,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),之前研發(fā)費(fèi)用一直沒有入賬,只在年末匯算清繳時一次性歸集,然后改全年的賬,這樣風(fēng)險高嗎
個體工商戶未取得發(fā)票,只有支出記錄可以稅前扣除嗎?稅法上面有約定嗎?
請問老師,個稅稅率當(dāng),是扣除各項(xiàng)扣除項(xiàng),再按稅率當(dāng),還是扣除之前按稅率當(dāng)
我們公司是制作圖書的,客戶要求開票不開圖書,開印刷品*印刷費(fèi)可以嗎
120-30=90萬*2.5%=22.5萬 老師是這樣核算的吧?要交這么多錢??
你好同學(xué),對的,就是這樣算的。
小微企業(yè)所得稅有優(yōu)惠政策嗎?
你好,對,我就是按小微企業(yè)的優(yōu)惠政策告訴你的。