你好!當(dāng)年的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)以后5個(gè)納稅年度彌補(bǔ)。稍等一下,我做好了把圖片發(fā)給你看。
應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù),計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里,怎么給調(diào)整下
老師,公司沒收入,公司在裝修,電費(fèi)需要抵扣嗎?
先收到客戶樣角費(fèi)用, 隔一段時(shí)間,后客戶下單,樣角費(fèi)用需要在貨款中沖減?這2筆賬務(wù)怎么比較合適
歷年真題里面的大題考試沒有分?jǐn)?shù)
老師你好,咨詢下 本來我們是售貨機(jī)銷售的飲料 是第三方代運(yùn)營的,第三方出人力和飲料,我們只賺銷售額25個(gè)點(diǎn),原來是代運(yùn)營公司給我們拉的銷售數(shù)據(jù),現(xiàn)在說我們是空殼公司要讓我們自己注冊(cè)賬號(hào),以后自己公司拉銷售數(shù)據(jù),這個(gè)銷售金額是全部打給第三方還是說扣除我們的25個(gè)點(diǎn)后剩余款打給第三方呢?還是全部銷售額都給第三方,讓第三方將25個(gè)點(diǎn)打公司這樣操作好呢,
第八題CD為什么正確
老師想問一下,離職賠償金會(huì)并入到累計(jì)收入里面去,計(jì)算個(gè)稅的嗎?
老師,你好!可以把福建稅務(wù)總局我要辦稅,還有工商網(wǎng)上工商,的這個(gè)鏈接發(fā)送一個(gè)給我嗎?
老師,一般納稅,公司一臺(tái)車專票已抵扣,3年折舊,已折2年,現(xiàn)在出售,我公司可以開幾個(gè)點(diǎn)的票,專票普票都可以開??
稅務(wù)和審計(jì)那邊讓提供 ,然后有兩個(gè)合同,合同號(hào)一致了可以嗎
好的道理明白,就是不知道怎么計(jì)算
2021虧80,用2014年盈利60彌補(bǔ),到2017有20虧損彌補(bǔ)不了(過5年期) 2013虧50用2018盈利20彌補(bǔ)有虧30彌補(bǔ)不了(過5年期) 2015虧50,用2019盈利10和2020盈利10彌補(bǔ)后,有虧損30過5年期,彌補(bǔ)不了 2016和2017共計(jì)虧損40+70=110,用2021盈利100彌補(bǔ)后,虧10。所以2021年應(yīng)納稅所得額為-10
這是虧損彌補(bǔ)圖,參考一下。
好的我等會(huì)研究一下辛苦老師
但是-10不對(duì)啊,正確答案是22.5
2021虧80,用2014年盈利60彌補(bǔ),到2017有20虧損彌補(bǔ)不了(過5年期) 2013虧50用2018盈利20彌補(bǔ)有虧30彌補(bǔ)不了(過5年期) 2015虧50,用2019盈利10和2020盈利10彌補(bǔ)后,有虧損30過5年期,彌補(bǔ)不了 2016和2017共計(jì)虧損40+70=110,用2021盈利200彌補(bǔ)后,余額90,所以2021年應(yīng)納稅所得額為90 …… 把圖片的2021的盈利100改成200就對(duì)了 (200-40-70)*25%=22.5 (以這一回答為準(zhǔn))
明白了,感謝老師,辛苦啦
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
明白了,但是感覺好繞,有什么技巧嗎?一下子就能明白的技巧
沒有好方法,只能一年一年推算,按5年來推算。
5年內(nèi)的可以補(bǔ)超過5年不能就這個(gè)原則是吧
是的,你的理解很對(duì)
2018年的20不是可以補(bǔ)2015的30嗎
2013虧50用2018盈利20彌補(bǔ)有虧30彌補(bǔ)不了(過5年期)
仔細(xì)看一下,我前面的描述