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2019年7月5日, M公司從A公司購進(jìn)材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。買價(jià)(不含增值稅)為100 000元。假定M公司于7月10日支付款項(xiàng)。(M公司和A公司均為一般納稅人,增值稅稅率為13%) 要求:(1)編制M公司購貨及付款的會計(jì)分錄。 (2)編制A公司銷貨及收款的會計(jì)分錄。

2021-12-13 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 19:22

您好 借:原材料100 000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 貸:應(yīng)付賬款 113000 借:應(yīng)付賬款 113000 貸:銀行存款 113000 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13000 借:銀行存款 113000 貸:應(yīng)收賬款 113000

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您好 借:原材料100 000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 貸:應(yīng)付賬款 113000 借:應(yīng)付賬款 113000 貸:銀行存款 113000 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13000 借:銀行存款 113000 貸:應(yīng)收賬款 113000
2021-12-13
學(xué)員您好, (1)7月5日, 借:原材料? ? 100000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?13000 ? ? 貸:應(yīng)付賬款? ?113000 7月10日, 借:應(yīng)付賬款? ? 113000 ? ?貸:銀行存款? ?113000 (2)7月5日, 借:應(yīng)收賬款? ? 113000 ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?100000 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?13000 7月10日, 借:銀行存款? ?113000 ? ?貸:應(yīng)收賬款? ?113000
2020-11-30
你好 (1)編制M公司6月5日預(yù)付貨款時的會計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款?80000,貸:銀行存款?80000 (2)編制M公司6月15日從N公司購入材料時的會計(jì)分錄 借:原材料?200000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:預(yù)付賬款 226000 (3)編制M公司7月10日補(bǔ)付剩余款項(xiàng)時的會計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款 146000,貸:銀行存款?146000
2022-05-24
你好 (1)編制M公司6月5日預(yù)付貨款時的會計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款?80000,貸:銀行存款?80000 (2)編制M公司6月15日從N公司購入材料時的會計(jì)分錄 借:原材料?200000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:預(yù)付賬款 226000 (3)編制M公司7月10日補(bǔ)付剩余款項(xiàng)時的會計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款 146000,貸:銀行存款?146000
2022-05-24
您好 (1)編制10月2日乙公司銷售商品的會計(jì)分錄; 借:應(yīng)收賬款 180000%2B23400=203400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000*200*(1-0.1)=180000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 180000*0.13=23400 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000*120=120000 貸:庫存商品? 120000 (2)編制10月9日乙公司收到貨款的會計(jì)分錄。。 借:銀行存款 203400 貸:應(yīng)收賬款 203400
2022-12-05
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