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老師,如果是費用報銷單,他借支了三萬塊錢,然后他拿了3月份到5月份的那些費用報銷單來沖賬的話,我這筆是什么時候才會做賬呢?難道是等他來把這些沖賬以后再做賬嗎還是?

2022-05-24 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 16:07

報銷的時候就可以沖前面的借款。

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快賬用戶2917 追問 2022-05-24 16:10

問題是我現(xiàn)在是什么做賬,有3月份的有4月份的有5月份的,那我是在拆分出來3月份做賬,然后4月份做賬,5月份做賬都是以借管理費用,然后貸嗯其他應付款嗎?到那時候報銷時候沖前面的借款的話就是借其他應付款,然后貸銀行存款是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-24 16:13

報銷時。做一筆報銷業(yè)務的分錄就行。。直接沖減前面借款。

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報銷的時候就可以沖前面的借款。
2022-05-24
把五月份確認的收入成本會計分錄,在六月份再做一遍,是負數(shù)即可
2021-05-17
當月不一定要打印發(fā)票做賬,有兩種處理方式: 方式一:當月暫不做賬 可以等次月員工拿報銷單來報銷時,再根據(jù)發(fā)票和報銷單一起入賬。這種方式簡單直接,能避免重復做賬風險,只是在當月不能及時體現(xiàn)費用,不符合嚴格的權責發(fā)生制。 方式二:當月預提費用 在當月,從勾選平臺等獲取發(fā)票信息后,可先預提費用。比如借記“管理費用 - 差旅費”等科目,貸記“其他應付款 - 員工姓名” ,無需打印發(fā)票附在憑證后。次月員工來報銷時,沖減“其他應付款 - 員工姓名”,若報銷金額與預提金額有差異,再調整相關費用科目。為防止重復做賬,預提費用時做好臺賬登記,記錄預提金額、對應員工等信息,待報銷時核對。
2025-04-04
同學你好 這個可以的,什么時候報銷什么時候填寫報銷單
2024-11-13
可以的,可以這么做的。
2023-06-08
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