同學(xué)你好 (一)執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》的納稅人填報(bào)此表,實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位不填此表,填寫《收入明細(xì)表》附表一(1)。 在CTAIS系統(tǒng)稅務(wù)登記表的單位類型為非自收自支事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的納稅人才能填報(bào)此表。 (二)此表應(yīng)填報(bào)納稅人取得的全部收入,包括不征稅收入和免稅收入 (三)對執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的納稅人主要根據(jù)“財(cái)政補(bǔ)助收入”“上級補(bǔ)助收入”“撥入??睢薄笆聵I(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”、“其他收入”等全部收入科目分析填報(bào),執(zhí)行具體行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的納稅人會(huì)計(jì)科目會(huì)有差異,但應(yīng)包括全部收入。 (四)對執(zhí)行《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》的行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位等納稅人主要根據(jù)“捐贈(zèng)收入”“會(huì)費(fèi)收入”“提供服務(wù)收入”、“政府補(bǔ)助收入”“商品銷售收入”“其他收入“等全部收入科目分析填列。 (五)《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定事業(yè)單位的會(huì)計(jì)核算一般采用收付實(shí)現(xiàn)制,而稅法規(guī)定企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。因此對收付實(shí)現(xiàn)制應(yīng)按稅法規(guī)定的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行調(diào)整后填寫本表各收入項(xiàng)目。 (六)第10行“不征稅收入”僅限納入財(cái)政管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等填寫?!安徽鞫愂杖搿碧娲陥?bào)表“免稅收入總額”。
老師你好! 我們校外培訓(xùn)學(xué)校,學(xué)校登記性質(zhì)為非營利,執(zhí)照:民辦非企業(yè)單位,之前一直用:小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,今年民政局要求要用:民間非營利組織會(huì)計(jì)制度。稅務(wù)系統(tǒng)也是:小企業(yè)會(huì)計(jì)制度。請教老師這個(gè)情況要不要到稅務(wù)局進(jìn)行變更?還是自己在會(huì)計(jì)核算就用:民間非營利組織會(huì)計(jì)制度就可以了?麻煩老師指導(dǎo)!
老師,我想問一下事業(yè)單位的“民間非營利組織會(huì)計(jì)制度”的企業(yè)所得稅年度匯算清繳要怎么填呢
請問老師,我公司是一個(gè)民辦非企業(yè),一直以來用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,但是民政局現(xiàn)在說要用民間非營利組織會(huì)計(jì)制度。我有點(diǎn)不明白,我們只是民辦非企業(yè),并不是非營利組織,也要用這個(gè)制度嗎,請問哪里能找得到相關(guān)文件?
你好,民間非營利組織,匯算清繳補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅200元,沒有以前年度損益這個(gè)科目,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
民間非營利組織會(huì)計(jì)制度,年度間有筆“管理費(fèi)用-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要填哪些表
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
老師,我想問一下,我們需要填哪些表呢?
同學(xué)你好 這個(gè)你可以看下圖片
老師,我填了基礎(chǔ)信息表后點(diǎn)保存就出現(xiàn)這個(gè),這個(gè)是在勾選申報(bào)表填報(bào)表單前的,是不是就意味著我們不用填這些呢
同學(xué)你好 對的 這個(gè)不用填寫
老師,我們是新型集體辦公辦幼兒園,我們收入是收小朋友的保教費(fèi),政府撥款,還有代收代支小朋友的伙食費(fèi)。這種情況的話,我們用不用交稅的?然后是不是按照你發(fā)的圖片中的那一些報(bào)表填寫就可以了?
對的 勾選對應(yīng)的表格就可以
老師,那為什么我填了那一個(gè)中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類))后,顯示我們是要交稅的,而且還是按25%交稅的
稅局給你核定稅種稅率了嗎
這個(gè)在哪里查有沒有核定呢
同學(xué)你好 你們平時(shí)有報(bào)稅啥的嗎
平時(shí)是季度填報(bào)
老師,我們是新型集體辦公辦幼兒園。我現(xiàn)在是要填21年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,然后假如按照21年12月份的收入費(fèi)用表和資產(chǎn)負(fù)債表填的話,我們就需要繳納企業(yè)所得稅(把預(yù)收的一次性記賬了,也就是把22年1月份的收的保教費(fèi)和伙食費(fèi)都記到21年了,然后21年應(yīng)退小朋友的保教費(fèi)和伙食費(fèi)還沒有退,在22年初退了)。假如不包含預(yù)收22年1月份保教費(fèi)、伙食費(fèi),和減去應(yīng)退的保教費(fèi)和伙食費(fèi)的話,我們就處于利潤為負(fù)的狀態(tài),我們就不用繳納企業(yè)所得稅,所以想問一下我們應(yīng)該怎么做比較合適?
同學(xué)你好 那你這個(gè)應(yīng)該不用報(bào) 你可以問問稅局