?你好; 負(fù)數(shù)的話; 是紅沖收入; 那么也得對應(yīng)紅沖成本的; 需要的??
老師,請教上月開了正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,總數(shù)收入是負(fù)的,這樣還要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?
老師開具的銷售發(fā)票要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好 我開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,也做了負(fù)數(shù)的賬務(wù)處理 可為什么跟結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額不一樣
老師你好,開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師您好,開的銷售票全是負(fù)數(shù)發(fā)票,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是充上月成本?
老師我們是個(gè)體核定征收的,之后變成查賬征收后,之前核定時(shí)期進(jìn)來的成本費(fèi)用票可以抵扣成本嗎?
老師,24年年度匯算清繳調(diào)整報(bào)表應(yīng)付工資余額調(diào)整到到其他應(yīng)付應(yīng)收里面了,報(bào)第一季度財(cái)報(bào)沒調(diào)整有余額,這第二季度所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟資產(chǎn)總額應(yīng)付工資哪些還需要跟年度一樣調(diào)表調(diào)成0申報(bào)?如果第二季度應(yīng)付工資調(diào)整成無余額申報(bào),第一季度財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整,去年收入憑證重復(fù)了一筆,今年怎么做分錄調(diào)整
老師,我們單位那電力局給開的發(fā)票,因?yàn)樯婕暗阶N,然后預(yù)付賬款貸方余額有0.46,該怎么處理一下比較好?
老師想問下,企業(yè)賬面有40萬實(shí)收資本,注銷的時(shí)候,銀行賬戶有錢可以直接還款這40萬實(shí)收資本嗎
老師好,不明白第五問是怎么算的,請幫忙解答一下!
建設(shè)工程服務(wù)類,一般納稅人可以開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,個(gè)稅扣繳端只綁定了一個(gè)公戶,但是現(xiàn)在公戶凍結(jié)了,怎么辦才能扣款呢?
請問處理帳面存貨的分錄怎樣做?
公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個(gè)車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這筆結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)嗎?
你好; 是的。負(fù)數(shù)來處理的? ?