你好,沒有進(jìn)項(xiàng)票,成本票都是普票的嗎,如果 沒有進(jìn)項(xiàng),就要交9%的增值稅,對(duì)方已給你銷售項(xiàng)稅金額了。 銷項(xiàng)稅為1000/(1%2B9%)*9%
請(qǐng)教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計(jì)算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
老師就是這樣的,我們一個(gè)項(xiàng)目含稅總價(jià)1000萬,公司開9%的專票提供給甲方,我們公司沒有進(jìn)項(xiàng)票,只有成本票的情況下,我們公司應(yīng)該承擔(dān)多少稅費(fèi)呢,這個(gè)9%的稅額甲方是不是已經(jīng)給我們了呢
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好,我們公司進(jìn)的材料,對(duì)方已經(jīng)給我我們開發(fā)票了,我們也給甲方開發(fā)票了,甲方也把錢給我們了,但是現(xiàn)在進(jìn)貨方貨沒有給我們,我們也給甲方提供不了貨,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們提供銷售合同,那我們這個(gè)合同應(yīng)該怎么加一句呢,是先收的預(yù)收款么?
我們是有銷售安裝維保資質(zhì)的空調(diào)批發(fā)公司,現(xiàn)在是這樣,A公司沒有這個(gè)資質(zhì),想通過我們掛靠接甲方的一個(gè)工程。目前我們和甲方簽了一個(gè)分包合同,合同里面內(nèi)容有負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu),安裝調(diào)試,維保施工等,合同金額含稅是320萬,稅率9%。目前我有這樣兩個(gè)問題,就是我們開320萬,安裝費(fèi)發(fā)票給甲方,然后A公司開給我們一樣的發(fā)票,這樣我們有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。第二個(gè),發(fā)票都開成9%稅率,是不是不符合要求
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購(gòu)買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽