自然人代開(kāi)跟他有沒(méi)有坐牢沒(méi)有關(guān)系的 只要他承攬到了業(yè)務(wù) 他就可以帶著購(gòu)銷合同 前往稅務(wù)局代開(kāi)?
老師,我的一個(gè)材料商他沒(méi)有公司想讓他去稅局代開(kāi)發(fā)票,但是他以前因?yàn)樯婧谧^(guò)牢,現(xiàn)在出來(lái)了,就做起了生意,他可以去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn),我們有個(gè)供應(yīng)商已經(jīng)注銷了,但是公司還差他們點(diǎn)材料尾款未付,而且他們也沒(méi)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)。想請(qǐng)問(wèn)這種情況我們?cè)撊绾胃哆@筆款給他們呢?供應(yīng)商法人可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,22年買(mǎi)了找個(gè)人一筆材料,另外還有施工,是一個(gè)人做的,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,一起大概13.5萬(wàn),當(dāng)時(shí)不確定就做了一筆暫估勞務(wù)13.5,現(xiàn)在他代開(kāi)了5萬(wàn)的材料發(fā)票,其他的勞務(wù)沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)(因?yàn)槭谴_(kāi),對(duì)方說(shuō)開(kāi)了要交個(gè)稅),我可以直接把這張材料發(fā)票這筆暫估款里面嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司用個(gè)人安裝大門(mén),人工、材料費(fèi)11萬(wàn)多,本來(lái)是想讓他給我們公司去稅局代開(kāi)發(fā)票,分出來(lái)開(kāi),人工和材料費(fèi),但是稅局現(xiàn)在不讓開(kāi)人工勞務(wù)費(fèi),那可以把對(duì)方的人工費(fèi)加到材料里面嗎,這個(gè)開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi),合同要怎么寫(xiě)
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄