學員你好,分錄如下 借:在途物資 120000+100-7=120093 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 20400+7=20407 貸:銀行存款 120093+20407=140500
老師,美元怎么做賬?
去年補繳了相關稅費,未用以前年度損益調整科目調整,而是直接沖銷了未分配利潤,今年該怎么處理
,求教,別人幫我開10300元的發(fā)票,要10%稅點,他是用10300/9=1144元,這是為什么呢?10個稅點不就應該給1030嗎?
法人工資每個月按4000申報,現(xiàn)在公司要注銷有兩個月的工資沒有發(fā),賬上沒錢了,可以把申報表改成0申報嗎
老師,您好,全電的火車票進項如何抵扣
老師 不是股東的人 轉了10萬 備注了 股金 說他跟股東是朋友 幫股東轉的 這樣怎么做賬
你好,請問一下,收到廠商轉的現(xiàn)金返利,但是廠商沒有給開具紅字發(fā)票,要繳納增值稅嗎?
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)預收預付賬款余額每年都有大幾百一千萬左右風險大嗎?
老師怎么看公司企業(yè)所得稅適用的稅率嗎?
老師,24年有費用沒入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有9000元費用24年開了票,然后今年8月付款的!那這個需要怎么處理!是小會計準則的,是不是不能通過以前年度損益調整科目處理?