你好學(xué)員,可以文字發(fā)送出來(lái)題目嗎,圖片是模糊的,以便老師為你更好的解答
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅最新的調(diào)整項(xiàng)目有哪些
老師,這題計(jì)算所得稅有哪些調(diào)整項(xiàng)目呢?具體怎么調(diào)
老師,所得稅匯算清繳納稅調(diào)整具體有哪些呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整的項(xiàng)目有哪些喲?調(diào)整比列分別是多少喲?
老師,匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目有哪些,具體是調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)是什么
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
營(yíng)業(yè)收入總額15000,營(yíng)業(yè)成本8000萬(wàn)元,其中列支有殘疾人員工資成本30萬(wàn)元;管理費(fèi)用2500萬(wàn)元,其中列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)150萬(wàn)元,列支費(fèi)用化的產(chǎn)品研發(fā)支出100萬(wàn)元;銷售費(fèi)用3000萬(wàn)元,其中列支的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用2300萬(wàn)元;全年繳納的增值稅280萬(wàn)元,消費(fèi)稅120萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加48萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元,其中列支了通過(guò)中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì)向希望工程捐贈(zèng)40萬(wàn)元,直接向某遭受水災(zāi)的地區(qū)捐贈(zèng)4萬(wàn)元,支付稅收罰款和滯納金6萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi) 用100萬(wàn)元,全部為銀行借款利息,符合費(fèi)用化支出條件。
企業(yè)所得稅率為25%。無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。計(jì)算該公司當(dāng)年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額
業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=15000×0.005=75,150×0.6=90,納稅調(diào)增150-75=75 殘疾人費(fèi)用加計(jì)扣除30萬(wàn) 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100×0.75=75 廣宣費(fèi)用限額=15000×0.15=2250,納稅調(diào)增=2300-2250=50 直接捐贈(zèng)納稅調(diào)增=4 罰款滯納金納稅調(diào)增6萬(wàn) 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=15000-8000-2500-3000-120-48-50-100=1182 捐贈(zèng)限額=1182×0.12=141.84 應(yīng)納稅所得額=1182+75-30-75+50+4+6=1212 所得稅費(fèi)用=1212×0.25=303