您好,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
某企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。年末將20臺本企業(yè)自產(chǎn) 的空調(diào)作為福利發(fā)給本企業(yè)職工,該空調(diào)的生產(chǎn)成本為1000元/臺,市場售價 為2000元/臺(不含增值稅),則該企業(yè)實際發(fā)放時應(yīng)記入“應(yīng)付職工薪酬” 借方的金額為()元。 A. 40 000 B. 23 400 C. 26 800 D. 45 200
.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)將其自產(chǎn)的電視機200臺發(fā)放給企業(yè)職工作為福利,其中生產(chǎn)車間工人100人,車間管理人員30人,行政管理人員50人,銷售人員20人;每臺電視機的市場售價為3000元,成本為1200元。不考慮其他因素,企業(yè)計人應(yīng)付職工薪酬的金額為()元
企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%。該企業(yè)將其自產(chǎn)的空調(diào)200 臺發(fā)放給生產(chǎn)車間管理人員作為福利,請問會計科目是
企業(yè)企業(yè)發(fā)送職工福利給兩百零值光其中管理部門三十人車企業(yè)發(fā)放職工福利給200名職工,其中管理部門30人,車間管理2人,車間生產(chǎn)工人168人,企業(yè)以其生產(chǎn)的每臺成本為500元的電暖器作為福利發(fā)放給公司以上職工,不含增值稅的市場售價為800元,甲公司銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。
B公司是一家生產(chǎn)空調(diào)的增值稅一般納稅人企業(yè),有職工500名,其中一線生產(chǎn)工人為390名,總部管理人員為110名。2019年10月,公司以自產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該空調(diào)單位成本3000元,市場售價為4000元,適用的增值稅稅率為13%問決定發(fā)放非貨幣性福利的分錄金額計算過程
你好,總公司是一般納稅人,我們開設(shè)一個分公司,那分公司可以是一般納稅人也可以是小規(guī)模納稅人嗎
企業(yè)食堂從農(nóng)村合作社購買的蔬菜能計算抵扣嗎?
想問一下,報工資,每個月有5千免稅額度嘛,有的幾家報就會補個稅嘛,現(xiàn)在是不是哪怕他幾家公司報,也只能選擇一家減免個稅5000元,另外一家就選不了。以前是每家都可以選嘛?我說的不是匯算時候,是平時報個稅的時候。
我們打了100塊錢的貨款給廠家,廠家返回50塊錢給我們,然后開50塊錢的發(fā)票給我們。這樣做合理嗎?
A100000表第24行[納稅調(diào)整后所得]小于等于0,不允許選填A(yù)107020所得減免優(yōu)惠明細表。匯算清繳,填表顯示這個,怎么辦
房產(chǎn)稅和土地使用稅出租,承租方和出租方有一方交就行了是嗎,然后,都是從租計證是嗎
計委一般查賬都查哪些內(nèi)容
年度企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)清理之后要做怎么處理
老師,您好!開通農(nóng)產(chǎn)品收購反向開票怎么操作?需要注意什么?
請問出差,然后和客人一起打的的費用,記到差旅費還是招待費里
確認應(yīng)付職工薪酬,借什么呢
您好, 詳見初級會計實務(wù)137頁。 借:應(yīng)付職工薪酬, ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入, ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
是借管理費用,還是制造費用呢
生產(chǎn)車間管理人員呢
您好,那是計提,我這是發(fā)放。
計提,借什么費用
您好,借:管理費用或者銷售費用或者生產(chǎn)成本呢。
給生產(chǎn)車間管理人員作為福利,借什么費用
您好,可以是制造費用的