同學(xué)您好 自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,但影響當(dāng)期所得稅費(fèi)用,還是會(huì)影響損益的。
無(wú)形資產(chǎn)外購(gòu)的要確認(rèn)遞延所得稅嗎?如果是自行研發(fā)的就不確認(rèn)遞延所得稅其他情況都要確認(rèn)對(duì)嗎?
遞延所得稅,無(wú)形資產(chǎn)。該有應(yīng)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異或者可抵扣暫時(shí)性差異。但是他沒(méi)有影響損益。就是不影響所得稅費(fèi)用,是不是?就是算到遞延所得稅資產(chǎn)是多少?遞延所得稅負(fù)債是多少?直接就沒(méi)了,是不是?那就是他形成的遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債這個(gè)分錄怎么做?
自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),遞延所得稅。這里他是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債還是不確認(rèn)所得稅費(fèi)用不影響損益?就是這個(gè)點(diǎn),一個(gè)完整的思路下來(lái)就是什么樣的?
除了自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),初始確認(rèn)時(shí)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異不確認(rèn),遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債外,還有么情況也是不確認(rèn)的,不確認(rèn)的意思是不是差額都不用做賬務(wù)處理?
我不理解這個(gè)研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn),為什么老師說(shuō)如果確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或者是遞延所得稅資產(chǎn)的話,沒(méi)有對(duì)應(yīng)科目呀
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車(chē)費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱(chēng)及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師能做個(gè)分錄嗎 啥啥都不確認(rèn)怎么影響遞延 和所得稅
同學(xué)您好 不確定遞延所得稅,所以沒(méi)有分錄的, 算應(yīng)交所得稅的時(shí)候,把加計(jì)抵扣那部分調(diào)減就可以