你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款? ?,貸:固定資產(chǎn)清理? 借:銀行存款? ?,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?? 借:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 借:營(yíng)業(yè)外支出,??貸:固定資產(chǎn)清理
丙公司因遭受水災(zāi)而毀損一座倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)原價(jià)4000000元,已計(jì)提折1日1000 000元未計(jì)提減值準(zhǔn)備;其殘料估計(jì)價(jià)值50 000元,殘料已辦理入庫(kù);發(fā)生的清理費(fèi)用20000元,以銀行存款支付;經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失1500 000元,尚未收到賠款。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)。丙公司應(yīng)編制,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)
(3)12月,甲公司某倉(cāng)庫(kù)因火災(zāi)發(fā)生毀損,該倉(cāng)庫(kù)原價(jià)為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)元,其殘值估價(jià)價(jià)值為5萬(wàn)元,殘料已辦理入庫(kù),發(fā)生清理費(fèi)用2萬(wàn)元,以現(xiàn)金支付,經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失150萬(wàn)元,尚未收到賠款,以上均不考慮增值稅。
12月5日,甲公司某倉(cāng)庫(kù)因雷電引起火災(zāi)發(fā)生毀損,該倉(cāng)庫(kù)原價(jià)為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元,其殘料估計(jì)價(jià)值為5萬(wàn)元,殘料已驗(yàn)收入發(fā)生的清理費(fèi)用2萬(wàn)元,以銀行存款支付,經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失150萬(wàn)元,尚未收到賠款,假設(shè)以上均不考慮增值稅。
甲公司因自然災(zāi)害毀損一輛貨車(chē),該貨車(chē)原價(jià)300000元,已計(jì)提折舊150000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。殘值變價(jià)收入2000元,增值稅額320元,支付清理費(fèi)用5000元,增值稅額500元,均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失100000元,保險(xiǎn)款尚未收到。做會(huì)計(jì)分錄
【案例資料三】甲公司因自然災(zāi)害毀損一輛貨車(chē),該貨車(chē)原價(jià)300000元,已計(jì)提折舊150000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。殘值變價(jià)收入2000元,增值稅額320元,支付清理費(fèi)用5000元,增值稅額500元,均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失100000元,保險(xiǎn)款尚未收到。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們買(mǎi)的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣(mài)出去,這個(gè)加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報(bào),但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票時(shí),又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個(gè)點(diǎn)材料票的,我們?cè)趺此阍鲋刀惗愗?fù)率。
這種發(fā)票可以把車(chē)輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個(gè)公司說(shuō)收了8個(gè)點(diǎn)開(kāi)專(zhuān)票,他這是怎么算的,能列個(gè)計(jì)算過(guò)程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶(hù)要求開(kāi)了一張23100的發(fā)票,只有一個(gè)項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無(wú)票收入報(bào)了稅,5600元未在第二季度申報(bào),老師,這個(gè)帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊(cè)資本100萬(wàn)未實(shí)繳,通過(guò)債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(wàn)(人民法院已經(jīng)裁定)請(qǐng)問(wèn)將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊(cè)資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
OK謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。