退回紅沖的直接計(jì)入今年的收入和稅額,不再調(diào)整去年的賬。
老師,我公司是小規(guī)模實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021年11月開(kāi)了170多萬(wàn)的免稅票,于2022年5月退回沖紅按1%稅額開(kāi)具。附加稅1042.53會(huì)影響到去年的利潤(rùn)下調(diào),賬務(wù)該如何處理?不想去調(diào)整去年的報(bào)表
老師,我們是小規(guī)模公司2022年5月開(kāi)了一張專票,當(dāng)時(shí)是1%的稅率,申報(bào)時(shí),實(shí)際繳稅3%,在2022年9月份開(kāi)了一張紅字發(fā)票,在柜臺(tái)申報(bào)的,然后,我在9月做了一個(gè)紅沖的憑證,所以在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回,這種憑證怎么調(diào)整,不會(huì)影響第四季度的應(yīng)交稅費(fèi)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬(wàn)的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問(wèn)題1:我2022年還沒(méi)有結(jié)賬,用未來(lái)適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問(wèn)題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬(wàn),如果調(diào)整完這23萬(wàn),應(yīng)該是盈利16萬(wàn),那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬(wàn)的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬(wàn),就算去掉這23萬(wàn)的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年初調(diào)了去年的利潤(rùn),直接沖減未分配利潤(rùn)處理的,去年申報(bào)表利潤(rùn)額是虧損70多萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表上面的利潤(rùn)分配就變成70萬(wàn)-調(diào)整的未分配利潤(rùn)增加的2萬(wàn)+今年1月份的利潤(rùn)額了。按正常的是未分配額是去年累積額+今年的發(fā)生額。調(diào)了去年的損益要去稅務(wù)局改報(bào)表嗎?直接按季度申報(bào)有影響嗎?
老師,小規(guī)模公司,2024年開(kāi)專票季度超30萬(wàn)全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請(qǐng)問(wèn)一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開(kāi)),我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請(qǐng)問(wèn)一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒(méi)法提交?
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬號(hào)的話,可以自己開(kāi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并且此費(fèi)用也不允許做費(fèi)用,23和24年的增值稅申報(bào)表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?2、費(fèi)用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個(gè)生態(tài)園種桃子、櫻桃對(duì)外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營(yíng)范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實(shí)際離職但是暫時(shí)買幾個(gè)月社保,我們這邊是每個(gè)月都零申報(bào)個(gè)稅,還是可以一次性幾個(gè)月總社保金額進(jìn)行一次性申報(bào)呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計(jì)入什么科目,都屬于項(xiàng)目部的
請(qǐng)問(wèn)還貸款,點(diǎn)現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計(jì)稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請(qǐng)問(wèn)公司分紅和長(zhǎng)投的分錄能否告知一下,謝謝!
老師,你幫我看下這樣是對(duì)的嗎?這個(gè)憑證要復(fù)印給稽查局的
就按平時(shí)沖紅收入成本,按后開(kāi)票金額確定收入,結(jié)轉(zhuǎn)稅金和成本,附加稅計(jì)入當(dāng)期損益是嗎
借:應(yīng)收賬款-1700000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1700000 借:應(yīng)收賬款1700000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1700000/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)?1700000/1.01*0.01 借:稅金及附加1042.53 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)1042.53
謝謝老師,憑證我是這樣做的。因?yàn)殚_(kāi)始稽查讓我調(diào)報(bào)表,匯算清繳我在4月份就完成了還繳了稅,我說(shuō)修改報(bào)表所得稅就要退稅。不知這樣給憑證可以不,因?yàn)橹辉?022年體現(xiàn)了
根據(jù)所得稅法規(guī)定和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都不需要調(diào)整去年的賬
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)