同學(xué),你好 是你們多開具了4萬的發(fā)票嗎?
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購買方對(duì)應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來是沒問題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對(duì)方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目,現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題,掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開票40萬,我們開票給對(duì)方36萬,然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對(duì)方開票50萬,我們給對(duì)方開了54萬想拉平6月的賬,可是對(duì)方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學(xué)沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
各位老師大家晚上好,我們公司是銷售商混的,公司在收應(yīng)收款的時(shí)候,多收了對(duì)方的錢,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)會(huì)計(jì)核算錯(cuò)了,人家也付來了,工程都完工了。本來是8萬應(yīng)收款,對(duì)付來了12萬元,現(xiàn)在收多的4萬,現(xiàn)在這4萬元,我計(jì)入營業(yè)外收入這個(gè)科目 對(duì)不對(duì)呢
老師您好:我們是運(yùn)輸公司主營業(yè)務(wù)收入為給外面公司開增值稅運(yùn)輸發(fā)票,很多時(shí)候?qū)Ψ酱蜻M(jìn)我們公戶10元,我們扣除開發(fā)票票點(diǎn)(比如:6000元)剩余94000我們用私戶回給對(duì)方,公司成立3年了公司對(duì)公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎? 1.對(duì)方給我轉(zhuǎn)10萬我開出運(yùn)輸票10萬,直接用對(duì)公賬戶回94000元。(我只保留6000元記內(nèi)賬) 2.對(duì)方直接對(duì)公戶轉(zhuǎn)10萬,隔幾天我對(duì)公回10萬,運(yùn)輸發(fā)票開出10萬,開票稅點(diǎn)收入直接讓對(duì)方私戶對(duì)私戶轉(zhuǎn)。請(qǐng)問以前兩種哪一種會(huì)好些?或者請(qǐng)老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進(jìn)賬發(fā)票(賣油)
我們是一般納稅人物流公司,4月份財(cái)務(wù)人員對(duì)賬時(shí)與往來公司多對(duì)出4萬多元,當(dāng)時(shí)這4萬多元開具了運(yùn)輸發(fā)票,拿到對(duì)方公司才發(fā)現(xiàn)多給開了4萬多元的發(fā)票,對(duì)方公司還用不上。我們應(yīng)當(dāng)怎么處理這4萬多元的發(fā)票?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
是的,現(xiàn)在對(duì)方用不上,我們還作廢不了了,怎么處理?
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
他們發(fā)票給我們拿回來了,后續(xù)我們還有往來,這張發(fā)票后期他們可以用嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,當(dāng)年的就可以
日期是4月份開具的發(fā)票,他們6月份也可以用嗎?
同學(xué),你好 嗯,可以的