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老師我結(jié)四月份的賬因?yàn)橐咔椴派习? 我原材料領(lǐng)用大于生產(chǎn)出來的產(chǎn)品 我該怎么利用制造費(fèi)用賬務(wù)處理一下 老師最好給我寫一下分錄 我是全新小白

2022-05-22 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-22 12:53

你好 需要將期初生產(chǎn)成本和當(dāng)月發(fā)生生產(chǎn)成本在:在產(chǎn)品和完工產(chǎn)品之間分配。未完工的部分成本留在在產(chǎn)品上。制造費(fèi)用可以按生產(chǎn)工人工資、生產(chǎn)工時(shí)或者主要原材料的比例進(jìn)行分配。

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快賬用戶6898 追問 2022-05-22 13:18

我就是簡(jiǎn)單的內(nèi)賬 不想要在產(chǎn)品 我們老板就想簡(jiǎn)單粗暴的把賬結(jié)了 老師看我這樣處理行不 借 庫存商品10 制造費(fèi)用5 貸 生產(chǎn)成本13 人工2 數(shù)字是我打比方的

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齊紅老師 解答 2022-05-22 13:28

? ? 你好 ? ? ?借 庫存商品10?? ? ? ? 貸 生產(chǎn)成本10 ? ? ?未結(jié)轉(zhuǎn)的留下來。如果認(rèn)為已經(jīng)形成損失,那就直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就可以。如果認(rèn)為需要由余下的產(chǎn)品負(fù)擔(dān),那就留下來,下月計(jì)算完工產(chǎn)品時(shí),把這個(gè)成本加上去就可以。

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