你好,是的,可以這樣理解的。
老師,給股東分配利潤是這樣記嗎,為何結(jié)完賬后資產(chǎn)負債表的期初未分配利潤加利潤表的凈利潤不等于期末未分配利潤,就差分配的那70000。。。
老師o(^o^)o 利潤分配—為分配利潤+(本月)本年利潤貸方—本年利潤借方=資產(chǎn)負債表當中的未分配利潤期末數(shù) 請問這個是本月的嗎 未分配利潤期末-未分配利潤期初=凈利潤本年累計數(shù) 對不對啊 有點記不清了
可供分配利潤不是等于年初未分配利潤加上本年凈利潤年初未分配的是200 加上本年凈利潤不就是600×25%=150嗎 一共不就是350嗎 答案為什么會是650 類似可供分配利潤啊未分配利潤啊都研究過了,做題怎么還是錯呢 要瘋 啊啊啊啊啊啊啊啊
老師,可供分配利潤=當年實現(xiàn)的凈利潤(或虧損)+年初未分配的利潤(或虧損)+其他轉(zhuǎn)入 當年實現(xiàn)的凈利潤是不是交完企稅后的利潤
老師如果可分配利潤小于本期凈利潤的話,那么年初未分配利潤為負,這是不是說明實際分配利潤大于可分配利潤,容易造成虧損啊
老師您好,會做人是什么意思?
老師,請問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會引來什么稅務(wù)風險?
老師好,銷項稅額可以留到下月抵扣嗎?
老師,8月份的進項稅額暫時不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會計分錄?
1:轉(zhuǎn)出未交增值稅 2:未交增值稅借方/貸方分別核算的是什么? 怎樣通俗的理解?
你好,銷售冷庫設(shè)備如何開票?
現(xiàn)金的賬面余額特別大。怎么處理?老師
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師幫我算下6月結(jié)余單價,我發(fā)您郵箱了,我把銷售單價寫上去了。 感覺我算出來的結(jié)果一團亂啊
老師,小規(guī)模公司自然人扣激端本月收入可以填0嗚