同學(xué)你好 1 借,原材料30800 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項5100 貸,銀行存款35900 2 借,原材料50000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項6500 貸,應(yīng)付賬款56500 3 借,在途物資51200 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項8500 貸,銀行存款59700 4 借,原材料51200 貸,在途物資51200 5 借,預(yù)付賬款200000 貸,銀行存款200000 6 借,原材料182500 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項23400 貸,預(yù)付賬款200000 貸,銀行存款5900
1. 2日,從甲單位購進A材料3000千克,單價10元,計30000元,增值稅稅額為3900元;運費為800元,增值稅稅額為72元,均以銀行存款支付。材料驗收入庫。 求這個題的會計分錄
1.2日,從甲單位購進A材料3000千克,單價10元,計30000元,增值稅5100元,貨款及運費800元均以銀行存款支付。材料驗收入庫。2.6日,從甲單位購進A材料5000千克單價10元,計50000元,驗收入庫,貨款尚天支付,增值稅率13%。3.12日,從甲單位購進A材料5000千克,單價10元,計50000元,增值稅8500元,對方代墊運費1200元,均以銀行存款支付。A材料尚夫運到。4.15日,A材料到貨,驗收無誤入庫。5.19日,為購買口材料,預(yù)付給丙單位200000元,通過銀行匯出。6.25日,丙單位發(fā)來D材料3000千克,單價60元,計180000元,增值稅23400元,對方代墊運費2500元,不足款項當(dāng)即從銀行匯出。要求:根據(jù)上達經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
光明廠2020年6月發(fā)生以下采購業(yè)務(wù);(1)購甲材料6000千克,單價8元/千克,增值稅稅率為13%,貨稅款未付。(2)購乙材料7200千克,單價10元,増值稅稅率為13%,貨稅款通過銀行支付。(3)購丙材料2800千克,含稅單價9.36元/千克;丁材料10000千克,含稅單價5.85元,款項通過開出商業(yè)匯票支付。(4)供貨單位代墊乙、丙、丁材料的外地運費共3300元(億、丙、丁材料共同承擔(dān)的外地運費按重量比例進行分配)。(不考慮運費和稅費)(5)用銀行存款100000元預(yù)付A材料款。(6)A材料驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。(7)甲、乙、丙、丁材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。編制會計分錄。
光明廠2020年6月發(fā)生以下采購業(yè)務(wù);(1)購甲材料6000千克,單價8元/千克,增值稅稅率為13%,貨稅款未付。(2)購乙材料7200千克,單價10元,増值稅稅率為13%,貨稅款通過銀行支付。(3)購丙材料2800千克,含稅單價9.36元/千克;丁材料10000千克,含稅單價5.85元,款項通過開出商業(yè)匯票支付。(4)供貨單位代墊乙、丙、丁材料的外地運費共3300元(億、丙、丁材料共同承擔(dān)的外地運費按重量比例進行分配)。(不考慮運費和稅費)(5)用銀行存款100000元預(yù)付A材料款。(6)A材料驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。(7)甲、乙、丙、丁材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。編制會計分錄。
光明廠2020年6月發(fā)生以下采購業(yè)務(wù);(1)購甲材料6000千克,單價8元/千克,增值稅稅率為13%,貨稅款未付。(2)購乙材料7200千克,單價10元,増值稅稅率為13%,貨稅款通過銀行支付。(3)購丙材料2800千克,含稅單價9.36元/千克;丁材料10000千克,含稅單價5.85元,款項通過開出商業(yè)匯票支付。(4)供貨單位代墊乙、丙、丁材料的外地運費共3300元(億、丙、丁材料共同承擔(dān)的外地運費按重量比例進行分配)。(不考慮運費和稅費)(5)用銀行存款100000元預(yù)付A材料款。(6)A材料驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。(7)甲、乙、丙、丁材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。編制會計分錄。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?