你好,請問你想問的問題具體是?
大江商貿(mào)公司受乙企業(yè)委托,采用實物代銷方式帶其銷售一批商品,該商品含稅接受價為300000元,大江商貿(mào)公司以400000元不含稅價格將
大江商貿(mào)公司受乙企業(yè)委托,采用實物代銷方式代其銷售一批商品,該商品(含稅)接收價300000元。嗣后,大江商貿(mào)公司以400000元(不含稅)的價格將代銷商品全部銷售,并收取銷項52000元,大江商貿(mào)公司收到委托方開來專用發(fā)票上進項稅額34513,27元,按接收價將代銷商品款歸還乙企業(yè),計算受托代銷商品應負擔的商品進銷差價為100000元。要求:作出大江商貿(mào)公司該部分商業(yè)經(jīng)營活動的會計分錄。
甲公司委托乙公司銷售商品100件,乙公司按每件200元的價格出售給客戶,田公司按照售價(不含增值稅)的10%支付給乙公司手續(xù)費(不含增值稅,其增值稅稅率為6%。該商品成本120元/件,增值稅率13%。乙公司實際銷售時,向買方開出一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明甲商品售價20000元,增值稅2600元。甲公司在收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅發(fā)票。乙公司在收到代銷手續(xù)費時向甲公司開具增值稅專用發(fā)票。(1)商品委托與受托:(2)銷售:(3)結(jié)轉(zhuǎn)代銷商品(4)受托方轉(zhuǎn)嫁增值稅代繳義務(5)確認代銷收入與費用:(6)貨款結(jié)算
1.A單位委托B公司代銷一批商品,該批產(chǎn)品的銷售價格為500000元(不含增值稅),成本為380000元。月末收到的代銷清單中列明代銷的商品全部售出,代銷手續(xù)費為商品銷售價格(不含增值稅)的8%。該批商品的增值稅率為13%,代銷款已收到。 要求:(1)做出A單位委托代銷的賬務處理。 (2)做出B公司受托代銷的賬務處理。 益估供或為120;活用的所得稅率為25%
大江商貿(mào)公司受乙企業(yè)委托,采用實物代銷方式代其銷售一批商品,該商品(含稅)接收價為300000元。嗣后,大江商貿(mào)公司以400000元(不含稅)的價格將代銷商品全部銷售,并收取銷項稅52000元,大江商貿(mào)公司收到委托方開來專用發(fā)票上進項稅額34513.27元,按接收價將代銷商品款歸還乙企業(yè),計算受托代銷商品應負擔的商品進銷差價為100000元。要求:作出大江商貿(mào)公司該部分商業(yè)經(jīng)營活動的會計分錄。
公戶支付給個人的勞務費,做賬時計入生產(chǎn)成本,到個人沒有給公司開票,這樣有問題嗎?或者有風險嗎?
跨區(qū)域項目外經(jīng)證注銷怎么操作?
小規(guī)模納稅人給別人開票,取得收入,分錄????
老師,請問A公司請律師的費用,做什么費用?還是做營業(yè)外支出?
個人代開發(fā)票,要付錢給他,他的收款銀行賬戶是不是需要跟代開發(fā)票名字一致
老師,小規(guī)模納稅人放棄享受優(yōu)惠是不是可以開具3%個點的發(fā)票 這個政策是享受到何時?從何時開始有這個優(yōu)惠的
個人銷售自己種的農(nóng)產(chǎn)品收入一萬多,需要繳納哪些稅,稅款分別是多少
我們一家公司的法人借款了公司500萬元,現(xiàn)在要換法人,這些借款要還回來嗎
少申報了工資,跟實際發(fā)放的差怎么做賬
老師,我們公司的經(jīng)營范圍是:餐飲服務;卷煙、雪茄煙、白酒、啤酒、紅酒的零售;茶藝、棋牌、健身服務(以上憑許可證經(jīng)營);會務接待;會議及展覽展示服務;文化藝術(shù)交流活動策劃;住宿服務(以上各項依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動),可以開餐飲費發(fā)票嗎