你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額2200/1.10*0.1-進(jìn)項(xiàng)稅100=100元

四.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(一般納稅人)處購(gòu)進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。五.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(小規(guī)模納稅人)處購(gòu)進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。
五,2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(小規(guī)模納稅人)處購(gòu)進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。
2018年9月,甲超市從乙超市購(gòu)進(jìn)蘋果,取得增值稅專用發(fā)票,全額1000元,稅額100元,當(dāng)月將革果分裝后直接銷售,取得全稅收入2200元,計(jì)算甲超市當(dāng)月應(yīng)交的增值稅?
2018年9月,甲超市從乙超市購(gòu)進(jìn)蘋果,取得增值稅專用發(fā)票,金額1000元,稅額100元,當(dāng)月將蘋果分裝后直接銷售,取得含稅收入2200元,計(jì)算甲超市當(dāng)月應(yīng)交的增值稅?
[單選題]甲超市為小規(guī)模納稅人。按月申報(bào)納稅。2021年11月。甲超市共取得銷售收入121200元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物。取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為1000元。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲超市本月應(yīng)納增值稅為()元。
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個(gè)科目能否對(duì)沖下?符合會(huì)計(jì)做賬要求嗎
老師,收購(gòu)玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財(cái)務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個(gè)人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請(qǐng)問在支付工資時(shí)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)退稅勾選到收到退稅款,完整會(huì)計(jì)分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要?dú)w還股東的投資款,怎么備注?
小規(guī)模納稅人個(gè)體戶注銷的時(shí)候還有欠款沒收回來,有注銷證明,對(duì)方可以把錢直接打給個(gè)體戶主么
老師您好,請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥?

