121200/1.01*1% 按照當(dāng)時1%的稅率是這么做的

18.[單選題] 某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進(jìn)貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經(jīng)批準(zhǔn)初次購逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應(yīng)繳納的増值稅為( )元。 A8310 B8390 C11190 D8900
18.[單選題] 某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進(jìn)貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經(jīng)批準(zhǔn)初次購逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應(yīng)繳納的増值稅為( )元。 A8310 B8390 C11190 D8900
18 【單選題】某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進(jìn)貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經(jīng)批準(zhǔn)初次購逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應(yīng)繳納的増值稅為( )元。 A8310 B8390 C11190 D8900
四.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(一般納稅人)處購進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計算增值稅應(yīng)納稅額。五.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(小規(guī)模納稅人)處購進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計算增值稅應(yīng)納稅額。
五,2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(小規(guī)模納稅人)處購進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計算增值稅應(yīng)納稅額。
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么