你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開(kāi)具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開(kāi)具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批煙絲,甲企業(yè)提供原材料煙葉,已知成本為30萬(wàn)元,支付加工費(fèi)19萬(wàn)元,增值稅稅額2.47萬(wàn)元,乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工的煙絲的組成計(jì)稅價(jià)
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開(kāi)具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開(kāi)具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批煙絲,甲企業(yè)提供原材料煙葉,已知成本為30萬(wàn)元,支付加工費(fèi)19萬(wàn)元,增值稅稅額2.47萬(wàn)元,乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:(1)計(jì)
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開(kāi)具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開(kāi)具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批煙絲,甲企業(yè)提供原材料煙葉,已知成本為30萬(wàn)元,支付加工費(fèi)19萬(wàn)元,增值稅稅額2.47萬(wàn)元,乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:(1)計(jì)
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開(kāi)具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開(kāi)具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開(kāi)具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開(kāi)具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
1當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 360+13000-6500=6860 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 226000/1.13*0.13+2*500*0.13+67800/1.13*0.13=33930 應(yīng)交增值稅是33930-6860=27070