同學(xué)你好,理論上是那樣
單位付錢讓對(duì)方開票,對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
掛靠別人做的工程,營(yíng)改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方,當(dāng)時(shí)按開票金額也交了營(yíng)業(yè)稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個(gè)稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營(yíng)改增之后才打過來,那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎?現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用
#提問#老師:之前與其他公司簽訂加工合同,當(dāng)時(shí)說好開票稅率開1%的發(fā)票給我司,現(xiàn)在他們不能開,只能開13%的發(fā)票給我們,但是他們繳的稅全部要我司承擔(dān),(增值稅、附加稅、印花稅、水利基金、企業(yè)所得稅)這樣合理嗎
老師,我們公司是掛靠對(duì)方公司的,他們開票會(huì)收增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)票紅沖了一部分,他們是不是要按照發(fā)票金額退增值稅,附加稅,所得稅?
老師,我問一哈 就是我們項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 稅率是三個(gè)點(diǎn),我們是掛靠的其他公司 ,這個(gè)發(fā)票的稅額增值稅3%,附加稅,印花稅,所得稅2%,我們?nèi)~承擔(dān)了,是不是就不需要找成本發(fā)票了。
老師,甲方給我們的工程款,是通過第三方平臺(tái)支付的,就是先讓我們?cè)谌狡脚_(tái)以貸款形式貸出來,然后到期之后甲方再把錢通過我們賬戶還給三方平臺(tái),這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做
老師你好,辦理代理記賬許可證書需要什么資料
公司分紅能一個(gè)月分一次嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是需要先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師這個(gè)分錄是對(duì)的嗎?賣掉車輛,申報(bào)無票銷售收入106000元,稅按13%
小微企業(yè),年度所得稅匯算清繳,需要申報(bào)現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,咨詢下:公司以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù),由于當(dāng)時(shí)沒交稅,現(xiàn)在被稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)稅。這個(gè)稅務(wù)口徑,需要更正申報(bào)嗎?比如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)于2006年發(fā)生,更新2006稅務(wù)年報(bào),然后在今年繳款?
今年5月錢的工資可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報(bào)社保信息中的:基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額和參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,請(qǐng)問要怎么區(qū)分填報(bào),因?yàn)楝F(xiàn)在社保把這兩項(xiàng)合并為:基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育)申報(bào)了,我不知道要怎么區(qū)分
老師就是汽車公司賣新車的公司,,收到洗車費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?