1借研發(fā)支出-資本化支出490000 應交稅費應交增值稅進項稅額13656 貸應付職工薪酬360000 原材料96000 累計攤銷14400 銀行存款33256
老師老師 麻煩看一下這個題 辛苦啦
麻煩老師看看第一題的會計分錄怎么做?
麻煩老師看下這兩個題,求過程,并做出會計分錄
麻煩老師做一下這個題的會計分錄
麻煩老師看一下這個題的會計分錄怎么做?
2023年第三季度,全國流通中現金供應量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
老師,請問我1月份在把“在建工程”結轉為固定資產的時候,漏了一部分沒有結轉,然后2.3月份計提的折舊也少計提了,怎么辦?
老師,小規(guī)模4月開了50萬專票,5月做賬時需要把應交增值稅結轉到未交增值稅科目嗎? 然后需要計提附加稅嗎?
總部財務交接整個財務掌管的所有事情給我,我應該注意那些事情
老師你好,就是開的通行費的票可以抵專票的稅嗎
請問銷售不銹鋼筷子被消費者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產日期怎么處理
老師你好,財務專用章什么時候用
老師,自用的房產是按什么繳納房產稅的?
您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時發(fā)放,什么時候有錢什么時候發(fā),這種情況5月是申報12000還是0申報?
老師,請問毛利260萬元,企業(yè)所得稅繳納多少?小微企業(yè)
2借無形資產960000 貸研發(fā)支出資本化支出960000
3借銀行存款636000 累計攤銷144000 貸無形資產720000 應交稅費應交增值稅銷項稅36000 資產處置損益24000