你好;? ?借銀行存款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入? 40000 ;應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅 5200? ? ??
3.2019年09月19日,某小企業(yè)銷售一批原材料,開出的增值稅專用發(fā)票上注明L101不含稅價(jià)款為40000.00元,稅款為5200.00元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。(金額單位:元,應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
某小企業(yè)銷售一批原材料,開出的增值稅專用發(fā)票上注明L101不含稅價(jià)款為4萬元,稅款為5200元,款項(xiàng)已收到并投入銀行
某小企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明乙產(chǎn)品不含稅價(jià)款為10萬元,稅款為13,000元,所有款項(xiàng)均未收
銷售一批原材料開出的增值稅專用發(fā)票上,注明售價(jià)為六萬元,增值稅稅額為0.78萬元,款項(xiàng)已由銀行收妥
某企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購入甲材料一批,增值稅發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100000元,增值稅為13000元,材料已驗(yàn)收入庫,貨款尚未支付。2.從A企業(yè)(小規(guī)模納稅人)購入乙材料一批,普通發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)為46400元,材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫。開出為期2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張。3.購置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一臺(tái),發(fā)票上注明價(jià)款為120000元,增值稅為15600元;安裝費(fèi)為3600元,增值稅為468元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票付訖。4.因洪災(zāi)損失原材料20000元,增值稅為2600元。5.銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款為240000元,增值稅為31200元,開出增值稅專用發(fā)票并將款項(xiàng)收存銀行。6.接受H公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,價(jià)款為15000元,增值稅為1950元。7.以銀行存款上交本月增值稅3500元。8.計(jì)算月末未交或多交增值稅,并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(三)要求根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營業(yè)務(wù)收入。
匯算清繳發(fā)現(xiàn) 24年業(yè)務(wù)招待費(fèi)記到銷售費(fèi)用里了
我們需要給貝殼開發(fā)票,需要增票,問題是這個(gè)怎么上傳購銷合同呢?
老師單位里的短期貸款利息不預(yù)提也行嗎,直接走財(cái)務(wù)費(fèi)用
代賬24年暫估了應(yīng)付款10萬(沒有實(shí)際業(yè)務(wù)),現(xiàn)在沒發(fā)票匯算調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款,貸利潤分配一未分配利潤,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)這10萬是等于利潤吧,匯算清繳補(bǔ)了所得稅。那6月份季報(bào)還會(huì)產(chǎn)生所得稅嗎
把固定資產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)廢品賣掉的,分錄怎么處理,要開票嗎
匯算清繳有個(gè)傭金手續(xù)費(fèi)調(diào)增的,但是那些發(fā)票并沒有做賬,還要不要調(diào)增?
老師好!咱們是一家一般納稅人餐飲企業(yè)在6月份結(jié)業(yè),剩下的物料食材需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會(huì)保障性繳款,是按照什么填金額?