同學(xué)你好 如果你和你的關(guān)聯(lián)公司所處地區(qū)的稅負(fù)率是一樣的,這個(gè)是免于申報(bào)的
老師,想問一下關(guān)于職業(yè)方面的推介, 我現(xiàn)在在大公司快要上市了 平時(shí)就接觸一些開票和做一些簡單的賬我也都會(huì)了。很多關(guān)于報(bào)稅 內(nèi)控 預(yù)算 報(bào)表的東西都不涉及,待了已經(jīng)一年了。這家公司很穩(wěn)定,工資也不錯(cuò)。但是去小的單位能學(xué)到更多的東西,就是不穩(wěn)定,需要很多鍛煉。我也不想一輩子待在這個(gè)地方,剛畢業(yè)就來這家單位了。對我們行業(yè)你覺得我還選擇穩(wěn)定的高收入,還是去小單位去鍛煉比較好?
我們單位屬于供銷社,然后下面有4個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)的賬和供銷社的賬分開做的,到12月份時(shí),分支機(jī)構(gòu)的利潤轉(zhuǎn)供銷社的賬務(wù)處理如下 借:本年利潤 貸:其他應(yīng)付款-供銷社 供銷社的處理 借:其他應(yīng)收款-分支機(jī)構(gòu) 貸:本年利潤 這時(shí)候我們供銷社需要繳納企業(yè)所得稅了,請問轉(zhuǎn)過來的分支機(jī)構(gòu)的利潤和供銷社的利潤加起來一起繳納企業(yè)所得稅嗎?加起來算出來的所得稅是不是只在企業(yè)所得稅那里反應(yīng),其他地方是不是反應(yīng)不出來?那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填這個(gè)利潤總額?還有匯算清繳的時(shí)候怎么填?
你好,老師,想問一下,對方單位是我們的股東,我們給對方單位賣過東西,匯算清繳的時(shí)候,填寫那個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)報(bào)告,是不是還得填那個(gè)關(guān)聯(lián)勞務(wù)表。我們跟股東之間的這個(gè)銷售金額,在關(guān)聯(lián)往來匯總表里是不是屬于勞務(wù)收入?
公司從2020年注冊開始就有個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè),某公司是 我們的 股東之一。 后來,在21年7月,這個(gè)公司退出了,剩下的 股東都是 自然人。 那么,我們現(xiàn)在 做“21年匯算清繳”時(shí),還需不需要 做 《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》?在21年 年底的時(shí)候已經(jīng)做了工商變更,年底的時(shí)候 所有 股東 都是 自然人
我們公司目前是這個(gè)情況 我們公司用甲公司表示 我們股東是乙公司 甲公司2023.02月成立 注冊資本100萬 沒有實(shí)繳 前期籌建期 因?yàn)槭枪S 需要裝修 、購買設(shè)備,乙公司一直借款給甲公司 甲公司2023年一直沒有營業(yè)收入 所以借款 一直掛往來 其他應(yīng)付款-乙公司 我這邊的問題是 我們這種是不是屬于關(guān)聯(lián)企業(yè) 在匯算清繳時(shí)需要填寫關(guān)聯(lián)報(bào)表 麻煩老師幫忙確認(rèn)一下
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個(gè)人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報(bào)印花稅,填寫計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個(gè)企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個(gè)勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個(gè)是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個(gè)人公益捐贈(zèng),能抵扣個(gè)稅嗎?申報(bào)工資時(shí)怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯(cuò)了,還是別的原因?謝謝