你好, 1.取得收入存銀行, 借:銀行存款,200萬元, 貸:固定資產(chǎn)清理,200-4.5=195.5 應(yīng)交稅費-簡易計稅(200-105.5)/1.05*5%=4.5 同時, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn),105.5萬元。 借固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置收益

公司出售舊房已經(jīng)取得價款,200萬元含稅存入銀行購置原價為105.5萬元,營改增前增值稅案件已征收,5%的征收率計稅,此項業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅教育費附加在業(yè)務(wù)期一筆記上。
3.公司出售舊房屋一間(未轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn)),取得價款500萬元(含稅)存入銀行,購置原價為185萬元(“營改增”前),增值稅按簡易征收5%的征收率計稅(此業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅,應(yīng)交城建稅、教育費附加在業(yè)務(wù)7一并計算)。 4.公司出售一項商標權(quán),取得價款53萬元存人銀行,其中收人50萬元,增值稅3萬元。該商標權(quán)賬面金額70萬元,已計攤銷30萬元,未計提過減值準備。城建稅稅率為7%,教育費附加征收率5%(含地方教育費附加2%)。出售的商標權(quán)已辦妥相關(guān)手續(xù)。 5.公司本年度應(yīng)納房產(chǎn)稅的余值為500萬元,按1.2%房產(chǎn)稅稅率計算應(yīng)交納的房產(chǎn)稅為6萬元;本年應(yīng)納車船稅9000元。結(jié)轉(zhuǎn)公司本期應(yīng)納的房產(chǎn)稅和車船稅。 會計分錄怎么寫
6、11 月 5 日,A 公司取得 2018 年購入 A 房屋的出租含稅收入 54500 元。取得 2013 年購入的 B 房屋的出租含稅收入 31500 元,選擇簡易計稅方法。以銀行存款收訖。請計算增值稅的銷項稅并編寫其會計分錄。
公司出售房間一間,取得收入200萬(含稅)存入銀行,購置原價為105.5萬(“營改增”前),增值稅按簡易征收5%的征收率計稅怎么會計分錄?
公司出售舊房屋一間未轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn),取得價款500萬元含稅存入銀行,購置原價為185萬元(營改增前),增值稅按簡易征收5%的征收率計稅(不考慮其它稅費)
請問老師,我們是一家診所,有醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證,核準的有中醫(yī)科,內(nèi)科,外科,推拿,針灸診療等,我們在美團上的活動,顧客過來進行推拿,針灸,消費的費用可以享受免稅嗎
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進貨,根本沒進項票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務(wù)局幫忙開,明明進項都沒有,又不是農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)局能代開嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送雞蛋。這家供應(yīng)商我們采購的雞蛋,有雞蛋筐,說是不合作了再退雞蛋筐,需支付雞蛋筐押金,對方給我們開具收據(jù)。請問,這雞蛋筐我是直接進費用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是說,我做庫存商品入庫?我看項目上給我的存貨盤點表里面把雞蛋筐也做進去了。
我們代收代付的推廣費,快遞,跑腿,京東平臺給我們開推廣費,我們又給開門店推廣費,但是沒有利潤的
#提問:老師:公司個人所得稅申報密碼密碼在哪里設(shè)置?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請問這道題如果要計算出它的土地增值稅的時候,為什么答案里面會出現(xiàn)一個6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報表錯了,要怎么更正
黨員可以申請營業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時工結(jié)算薪資,要什么憑證夢稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺導(dǎo)出的售后明細表的退款金額和在支付寶后臺導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?