職工薪酬明細(xì)表,社會(huì)保障性交款里面。
老師 就是公司計(jì)提到管理費(fèi)用的社保費(fèi)用,填寫(xiě)匯算清繳A104000期間費(fèi)用表填在哪里
匯算清繳,管理費(fèi)用-社保填在哪里?。?/p>
您好老師,管理費(fèi)用社保費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填在104000表的哪個(gè)欄啊
管理費(fèi)用里的社保(養(yǎng)老和醫(yī)保)在匯算清繳時(shí)填寫(xiě)在哪?
匯算清繳管理費(fèi)用明細(xì),社保填哪里
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話(huà)讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際情況內(nèi)銷(xiāo)幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷(xiāo)項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶(hù)負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
這個(gè)啊?可是我錄的時(shí)候沒(méi)分養(yǎng)老,醫(yī)保,就全部錄在養(yǎng)老里可以不?
是啊 不需要區(qū)分 主要是企業(yè)的社保丟在這里
可以填在這不?
你好不可以在這個(gè)圖片里面的,這個(gè)圖片要填寫(xiě)到工資信息里面。
這個(gè)保險(xiǎn)我填的車(chē)輛保險(xiǎn),沒(méi)問(wèn)題吧
哦沒(méi)有問(wèn)題的,可以啊。
老師,管理費(fèi)用車(chē)輛使用費(fèi),就是那些油卡充值的啊,本地加油的油票啊這些,填在哪里啊?這里沒(méi)有嘛
可以放到辦公費(fèi)里面的。
勞保費(fèi)呢?早知道都不分那么清了哦!
其他 在這個(gè)里面的
好的,謝謝老師,感覺(jué)每次就您的回答最讓我直接明了,其他感覺(jué)總感覺(jué)說(shuō)不到點(diǎn)子上
好的 感謝信任 其實(shí)這些自己分分就可以 也沒(méi)有個(gè)固定的 其他里面別太多
嗯嗯,好的,老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是哪怕只發(fā)生100,也只能扣除60還不能超過(guò)銷(xiāo)售收入的千分之5
老師,這個(gè)稅收金額怎么填?
你好發(fā)生額60% 營(yíng)業(yè)收入千分之五 那個(gè)笑小按那個(gè)
老師,我的這個(gè)主表的管理費(fèi)用額度對(duì)不上,然后我看了差額是填在職工薪酬這一部分的表里,這個(gè)數(shù)值不帶入到主表里嘛?那怎么處理?
圖表里面的管理費(fèi)用是自己填寫(xiě)進(jìn)去的。
主表里面的管理費(fèi)用是自己填寫(xiě)進(jìn)去的,你們是小型微利企業(yè)嗎?
暗的填不了,是不是這一塊填錯(cuò)了?
那你看一下你們是不是選擇了期間費(fèi)用明細(xì)表。