你好同學(xué),您這個(gè)具體調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)呢?可以給我說(shuō)一下嗎?
老師,以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時(shí),是怎么填的?填到哪項(xiàng)?
老師,以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時(shí)填在哪里呢,因調(diào)整增加了未分配利潤(rùn)
老師以前年度損益調(diào)整在匯算清繳的時(shí)候填到哪里
往年的費(fèi)用做了以前年度損益調(diào)整分錄,在做匯算清繳的時(shí)候以前年度損益調(diào)整需要填報(bào)嗎?填在哪里呢
所得稅匯算清繳時(shí),以前年度損益調(diào)整填哪里?
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來(lái)預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問(wèn)對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過(guò)來(lái)的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問(wèn)一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司在建,別人給我們開(kāi)發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫(xiě)哪個(gè),累計(jì)折舊是寫(xiě)150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫(xiě)170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
一筆19年的收入,金額比較大2百萬(wàn),是計(jì)入以前年度損益,調(diào)整還是收入,本單位使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
你好,那你要打開(kāi)你那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表,你找到那個(gè)收入模塊兒,你在那里面有個(gè)其他在那里面調(diào)整就可以了。
我就在那里填的,進(jìn)行驗(yàn)校的時(shí)候總是提醒異常
你好,那你打開(kāi)那個(gè)那個(gè)表以后,在45行那個(gè)其他里進(jìn)行填寫(xiě),你填寫(xiě)那個(gè)調(diào)增金額。
那個(gè)成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的我在那個(gè)扣除類調(diào)整項(xiàng)目其他里填寫(xiě)也是提示異常,固 ye定資產(chǎn)折舊我有幾個(gè)資產(chǎn)做了一次性扣除,系統(tǒng)也是提醒我折舊多了
成本的那一個(gè)的話,你你也是去45行進(jìn)行填寫(xiě)。
資產(chǎn)折舊表的話,說(shuō)明你沒(méi)有按照規(guī)定的那個(gè)年限去計(jì)提折舊,所以才會(huì)提示你的。
那不是可以一次性扣除嗎
你好同學(xué),那你做的一次性扣除的話,你就不用管他了,然后直接點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)就可以。
我看那個(gè)在45行填也是提醒的
你好,那那沒(méi)有別的地方可以填寫(xiě)了,那就不用管他了,咱正常填就可以。
正常的話以前前度的收入應(yīng)該在收入類的其他里邊填寫(xiě)嗎
對(duì)正常應(yīng)該是在那個(gè)收入那個(gè)模塊里進(jìn)行填寫(xiě)的。
好的我知道了
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
老師這個(gè)不會(huì)行程后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)提示,招開(kāi)稅務(wù)把
你好同學(xué),不會(huì)的,因?yàn)樵壅>褪钦{(diào)增。交稅了,屬于正?,F(xiàn)象