借:現(xiàn)金、銀行存款,應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入, ? ? ? ?應(yīng)交稅金-未交增值稅

老師,我們單位記收入分錄記的是借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅/銷項稅額,我可奇怪了,開發(fā)票都是走銀行為啥要走現(xiàn)金
老師,請問,不開票收入計入現(xiàn)金是啥意思呢?,就要借:現(xiàn)金,貸:商品銷售收入,應(yīng)交稅金-未交增值稅
你好老師,幫我看下我做的對錯,1,未開票收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費已交稅金2,應(yīng)收賬款,借,應(yīng)收賬款 貸,庫存現(xiàn)金 3.沖銷未開票收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費,已交稅金 4,沖銷應(yīng)收賬款 借,應(yīng)收賬款,貸,庫存現(xiàn)金
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-銷項
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-銷項
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
是不是就是說要全額交稅呀?
小規(guī)模是不交增值稅的
不開票收入,小規(guī)模是不用交稅的嗎?,那如果是一般納稅人呢?
是的,小規(guī)模是不用交稅,一般納稅人就是 借:現(xiàn)金、銀行存款,應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入, ? ? ? ?應(yīng)交稅金-增值稅-銷項
小規(guī)模是無論多少金額都不用交稅嗎?
是的,只要是連續(xù)12個月低于500萬
老師,我發(fā)現(xiàn)這個公司是沒有銀行收款的,都是現(xiàn)金收入的,是正常嗎?而且我看到有一筆這樣的業(yè)務(wù)是結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅稅額,那這個就是小規(guī)模納稅人人了吧
現(xiàn)金也正常,只不過要及時繳存公戶。是小規(guī)模
那一直都是現(xiàn)金的話就不行了吧,他用現(xiàn)金做賬,是不是因為要避免交稅呀,
現(xiàn)在都是免稅的,為啥還想著收入不上賬呢?