你好同學,你反結賬的話是可以的,因為456的話他是一個季度,所以不影響你的申報電子稅務局的財務報。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
我想咨詢一下,一個公司剛招我進去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個會計已經(jīng)走了3.4個月了,賬一直由財務經(jīng)理負責,但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個辦證的教育機構,只有預收賬款,沒有應收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個公司,一個公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過審批,可以開發(fā)票了。但是好幾個月的納稅申報,幾百萬收入,就報了一兩萬,到現(xiàn)在要一次性補全以前的收入去交稅,可能嗎
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經(jīng)結了,報表啥的都出了,不想再反結賬調整了,但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計算呢?
老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統(tǒng)不是自動結轉損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結轉的憑證我要不要管它?
老師,金蝶k3系統(tǒng),我4月的賬已經(jīng)結了,其中有些摘要想改,還有多筆手續(xù)費想整理合在一起,現(xiàn)在可以怎樣反結賬反過賬嗎,不影響報表吧
你好,老師。我們前會計是當月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應該如何結轉收入。預收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應該如何結轉收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調增了一些財務費用什么的,我的賬不用調整吧!調表不調賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務合同,每月按時申報勞務報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務應該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
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