您好,您可以借庫存現(xiàn)金貸,銀行存款這樣調(diào)整一下
老師銀行賬面余額是40萬 實際銀行余額是20萬 這個怎么調(diào)平銀行賬面和日記帳金額一致 之前外面代理記賬做的接手導(dǎo)致很多對不上沒法一筆筆調(diào) 我怎么去做分錄?
你好,會計賬上的本年年初銀行余額跟實際,就是銀行對賬單上的數(shù)值不符,應(yīng)如何調(diào)整?原來是別的會計干的,她離職了
老師,接手前會計的帳,她的銀行帳和實際銀行里面的錢沒有對上,就走人了。老板娘要我把她之前的帳再核算,然后弄清楚實際的銀行里面的錢。因為很多,我又得接著做后面的賬務(wù)處理,為了帳與銀行的錢對得上,我把之前她做的帳與銀行相差的錢可以先怎么做一個帳務(wù)處理,使我做的帳與銀行錢相一致?待查清以后再調(diào)整
老師,我現(xiàn)在接手期初帳戶銀行余額與實際銀行對賬單對不上,實際對帳單余額小,而會計銀行帳卻是多,如何做調(diào)整分錄與實際對帳單相符
請問接會計帳時:帳面上沒設(shè)銀行存款 金額為零,但是公司銀行存款對帳單上的實際余額為18萬,請問這種情況如何處理?
母公司采購員為子公司采購的東西可以在子公司報銷嗎
老師,幫忙看下我發(fā)的這個圖片上,這個商品代碼顯示的是征稅商品對吧,我是出口型商貿(mào)公司,本月報關(guān)單上出口的有個這樣的商品,其他商品都是免稅,這個征稅商品供應(yīng)商本月給我們開的是13%專用發(fā)票,其他商品開進(jìn)來的都是普票,下個月初報稅時,是不是這個征稅商品就用取得的進(jìn)項發(fā)票抵扣,抵減這個商品的應(yīng)交稅,其他商品取得的普票只入成本,剛?cè)肼?,沒有做過,下面有圖片
老師,營業(yè)執(zhí)照有出口字樣,現(xiàn)在單一窗口備案完了,口岸卡辦完了,是不是就能做出口業(yè)務(wù)了還需要其他的嗎
老師,請問如果內(nèi)外帳都同一個會計做,說明什么?
老師您好,我們的員工年收入未超過12萬,也不需要補(bǔ)稅,每個月申報個稅時沒有做專項附加扣除,每個月也交了個稅,該交的個稅都交了呃,需要做個人所得稅匯算清繳嗎?不做會怎樣?
您好,銷售費用中的商品維修費費在匯算清繳時需要調(diào)整嗎?
出口貨物到底是依報關(guān)單上的名稱,數(shù)量單位開進(jìn)項票,還是開了進(jìn)項票,出口報關(guān)單按進(jìn)項票的名稱數(shù)量單位開報關(guān)單
老師,匯算清繳填報數(shù)據(jù)是怎么取數(shù)的?取的是科目匯總表的借方還是貸方數(shù)據(jù)?
您好,匯算清繳時期間費用調(diào)整表里面招待費是取自管理費用ˉ招待費嗎?(自動帶出嗎),那么銷售費用里面的招待費不就取漏了?
那個我這邊制造業(yè)公司已成立 后續(xù)要成立一家電子商務(wù)公司 目前還沒成立 已經(jīng)采購貨物 現(xiàn)在要簽署物流協(xié)議 能先制造業(yè)墊付嗎 到時候再和電子商務(wù)公司結(jié)算
不能進(jìn)庫存現(xiàn)金,做成庫存現(xiàn)金那我現(xiàn)金沒有這么多錢。
嗯,你好,那你要是做借營業(yè)外支出貸銀行存款的話,你匯算清繳的時候還得調(diào)增,那你就要交多交所得稅。