您好,從會計(jì)的角度來說成本是合同履約成本科目借方金額總計(jì)%2B稅金及附加。進(jìn)項(xiàng)稅不是成本,項(xiàng)目管理費(fèi)要加進(jìn)去,但是這個金額不在賬內(nèi)體現(xiàn),不過你如果指的是內(nèi)賬那就可以根據(jù)你列入科目的金額總計(jì)加入。
老師我想問一下,就是我們公司做一個屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,總金額2323萬,有一部分進(jìn)行了融資租賃,金額是1698萬,已付給對方,剩下的600多萬由我們賬戶支付,我是不是借合同履約成本-工程施工,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項(xiàng)目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項(xiàng)目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
老師好,我們是建筑公司,有很多個項(xiàng)目,我想單獨(dú)看一個項(xiàng)目的總成本,怎樣看呢,是:項(xiàng)目總成本=合同履約成本不含稅借方金額+本項(xiàng)目所有進(jìn)項(xiàng)稅額+本項(xiàng)目管理費(fèi)用+稅金及附加,我這樣理解是對的嗎?
老師您好,我想問一下,我們公司是屬于監(jiān)理服務(wù)的,有很多工地上項(xiàng)目,這樣類型的公司 這個項(xiàng)目上的費(fèi)用和成本是單獨(dú)找科目核算嗎 是做到工程施工這個科目里面嗎
老師,我們公司在發(fā)生支出的時候還沒有簽合同,所以費(fèi)用記在了項(xiàng)目上,主營業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目成本,這個月合同簽回來了,但是主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項(xiàng)目成本的金額轉(zhuǎn)到合同成本里?
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報(bào),用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機(jī)個人去代開租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報(bào)且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時入賬時這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報(bào)廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項(xiàng),我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?