您好,這個是不需要去開發(fā)票。

老師你好,咨詢一下我是一名退休人員,現(xiàn)在在一家公司做班,簽訂了勞動合同申報個稅就是正常狀態(tài),那我現(xiàn)在又兼了一家小規(guī)模公司,申報個稅應(yīng)該選擇什么呢?他們公司的工資表里也做了我的,兼職收入1000元
老師,兼職工資為480元/月,做在工資表上了。正常申報個稅,是不是做錯了。這種應(yīng)該去稅局代開發(fā)票給到公司入賬?
老師,公司有員工是做兼職的,每月發(fā)工資2000,納入了工資表,個稅沒有申報,做賬按正常計(jì)提的,這個有什么影響
老師好,我公司有個兼職員工,兼職了3個月,每個月個稅我按照勞務(wù)報酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
老師,我們有兩個兼職員工,他們在自己公司有工資的,也申報了個稅的,那在我們公司還要給她們申報個稅嗎?每個月1000元,可是不申報又做了賬做工資的,好像也不行,那要不不申報了,給她們做到銷售費(fèi)用臨期工工資去行嗎?
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計(jì)學(xué)堂教高級會計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?


老師的意思是說這樣操作是沒有問題的是吧
對這種操作是沒有問題的。
那匯算清繳的時候這種也不需要調(diào)增吧
對,這個也是不需要納稅調(diào)整的。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。